不需要的,這個(gè)你無法預(yù)知股東什么時(shí)候把資本金打進(jìn)來的
老師,印花稅需要計(jì)提不?做賬是計(jì)提時(shí)借:稅金及附加印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~印花稅是嗎?
實(shí)收資本的印花稅需要計(jì)提嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
老師 請問下印花稅需要計(jì)提嗎 ?如果需要計(jì)提的話 分錄是否是:借:稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花 貸 :銀行呢? 亦或者是:不計(jì)提 直接借:稅金及附加 貸:銀存呢
實(shí)收資本的印花稅需要計(jì)提嗎?計(jì)提的話是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)嗎
老師,印花稅需不需要計(jì)入?計(jì)提的話是不是借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅?
發(fā)票開的是會議費(fèi),我們就應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用-會議費(fèi)嗎?
稅負(fù)怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實(shí)際成本公式
請問老師,個(gè)體工商戶季度銷售額超過了核定數(shù)值,但是未超過30萬,增值稅申報(bào)表是填寫在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次呢?
老師,收到了一正一負(fù)兩張發(fā)票,是不是不用做分錄了?那么發(fā)票認(rèn)證勾選這兩張票要怎么處理呢
老師,咨詢一下個(gè)體戶定期定額征收,如果從10月份開始對公賬戶每個(gè)月收入100萬 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費(fèi)用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計(jì)不超過60萬 現(xiàn)在開始每個(gè)月收入100萬 到月底30號有什么影響呢
合并報(bào)表是財(cái)務(wù)會計(jì)還是管理會計(jì)?
幫我算下,哪個(gè)購買方式比較劃算。7999分期免息12個(gè)月,和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問,你看這個(gè)三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因?yàn)槲覀兏馁~了,截止到三季度也折舊完了,所以累計(jì)新舊也是五萬。其他不填,因?yàn)槲以嚵嗽囂钇渌臅鰜碚{(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個(gè)表是三季度新增的么?這個(gè)是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來的么?這個(gè)怎么整?我是一個(gè)房產(chǎn)中介,沒啥專利技術(shù)啊