您好,對(duì)的,是這意思的哈
老師好,小規(guī)模只要季度不超過,30萬就免征增值稅吧,假如有一月開了20多萬,季度不超過三十萬,也是不交增值稅的吧
老師,小規(guī)模建筑企業(yè),第三季度已經(jīng)開普通發(fā)票超過了120萬,第四季度開票20多萬,四季度季報(bào)是按全年開票算,還是可以單看第四季度,因?yàn)閱慰吹谒募径染褪菧p免,全年就不能減免了
老師,您好,我是小規(guī)模,一個(gè)季度不含稅的銷售收入合計(jì)小于45萬就免稅吧即使我某一個(gè)月開的不含稅收入大于15萬,只要一季度不超過45w就可以吧?包括其他業(yè)務(wù)收入吧?
小規(guī)模納稅人有個(gè)季度開票收入是30萬,其他季度都超超過30萬,那是不是就是那30萬的一個(gè)季度是免增值稅還是全不免增值稅
小規(guī)模即有免稅又有應(yīng)稅服務(wù),增值稅享受季度不超30萬免交增值稅的政策,不超30萬是免稅+應(yīng)稅收入不超,還是只要應(yīng)稅服務(wù)收入這部分不超就行
忘記申報(bào)7月份個(gè)稅了,稅務(wù)局出了限期申報(bào)的通知,限期內(nèi)已經(jīng)申報(bào)了,處罰多久會(huì)出來?
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
賬外經(jīng)營是什么意思?
老師,請(qǐng)問下挖煤的欠我們500多萬。一直不還,我們該怎么辦?公司
沒有做過財(cái)務(wù)經(jīng)理的老師,不要回答:公司剛換了新財(cái)務(wù)系統(tǒng),作為財(cái)務(wù)經(jīng)理,怎么去開展這個(gè)工作
第四個(gè)選項(xiàng)為啥是營業(yè)外支出
問題1:開發(fā)成本需歸集至“開發(fā)成本”科目,包括人力、材料及研發(fā)費(fèi)用等。軟件完成驗(yàn)收后,可轉(zhuǎn)為“無形資產(chǎn)--嵌入式軟件”,后續(xù)維護(hù)費(fèi)用計(jì)入“累計(jì)攤銷”。(這里的累計(jì)攤銷是:借:管理費(fèi)-維護(hù)費(fèi);貸:累計(jì)攤銷嗎?) 問題2:軟件作為無形資產(chǎn)需按受益期限攤銷,通常采用直線法或加速折舊法。若涉及硬件捆綁銷售,需將軟件價(jià)值按比例分?jǐn)傊劣布杀尽?無形資產(chǎn)怎么要分?jǐn)偟接布杀???/p>
現(xiàn)在國家頒布的新的社保規(guī)定,針對(duì)新的這一規(guī)定解讀的課程在哪里?
工資7500個(gè)人所得稅是怎么扣除得…怎么計(jì)算
接收檔案服務(wù)管理的協(xié)議,我單位是甲方,打款的單位是乙方的主管單位是乙方的主管單位,又100%控股,由于乙方?jīng)]有錢付款又準(zhǔn)備注銷所以由主管單位打款,合同落款處分別有乙方和主管單位的公章,我單位給打款單位開票算虛開嗎?讓對(duì)方提供了情況說明。
是哪個(gè)條例或者哪號(hào)文件規(guī)定的呢?我們今年前兩季度超過120萬,第三季度就不給我免增值稅了
是這樣的,就是說,季度不超過30萬,免稅,超過的話就不行了
我第三季度普票開了20萬,電子稅務(wù)局為啥也不免稅?
因?yàn)槟闱捌诔^了,所以是不免的
是哪個(gè)文件規(guī)定的啊。我們解讀不了
稅務(wù)規(guī)定的就那個(gè) 1、小規(guī)模納稅人3%征收率應(yīng)稅銷售行為免桐腔征增值稅 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第15號(hào))文規(guī)定,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適局滑衫用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。 享受該稅收優(yōu)惠政策需要注意,納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票,開具專票的部分,需要按照3%征收率計(jì)算繳納增值稅。