你好,超過(guò)了核定的,就是按照新的核定的數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)了,不是按照原來(lái)給你核定的那個(gè)填寫(xiě)申報(bào)。
老師,你好!這個(gè)是個(gè)體戶,雙核定的,但是本季度開(kāi)發(fā)票金額超過(guò)核定金額。增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是這個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的時(shí)候是零,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題的?這個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么申報(bào)?
我們個(gè)體戶開(kāi)票金額都不超過(guò)30萬(wàn),且都是核定征收,不做賬的,需要申報(bào)季報(bào)增值稅和經(jīng)營(yíng)所得嗎
個(gè)體戶是按定期定額繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的,但是季度開(kāi)票金額超過(guò)定期定額的金額,是按定期定額的金額申報(bào),還是按實(shí)際開(kāi)票金額申報(bào)?應(yīng)稅項(xiàng)填寫(xiě)申報(bào)金額是含稅,還是不含稅?
你好,個(gè)體戶之前是核定征收,現(xiàn)在改為查賬征收了,核定征收時(shí)核定額大于實(shí)際開(kāi)票數(shù)申報(bào)時(shí)按核定額申報(bào)的,現(xiàn)在查賬征收申報(bào)所得稅開(kāi)票總數(shù)是按實(shí)際開(kāi)票數(shù)還是之前的核定額呢
如果我開(kāi)票超過(guò)了稅局核定征收的金額,我申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是按核定金額申報(bào),還是我開(kāi)票金額申報(bào)呢?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
如果你要是按收入核定的,就按你實(shí)際的收入填寫(xiě)。 如果你要是定期定河的,你就找一下稅務(wù)局,給你重新核定,然后你在填寫(xiě)。