貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
公司小規(guī)模納稅人,銷售貨物開了普通發(fā)票,普通發(fā)票顯示免稅,沒有稅額,怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小規(guī)模代開的增值稅普通發(fā)票怎么做分錄,銷項(xiàng)發(fā)票
小規(guī)模開普通發(fā)票沒做銷項(xiàng),已經(jīng)做賬,怎么調(diào)分錄
小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票分錄怎么做?
小規(guī)模開具普通發(fā)票會(huì)計(jì)分錄是什么?小規(guī)模開具專票會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師請(qǐng)問下,5月申報(bào)免抵退,產(chǎn)生免抵額,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,是做在5月還是6月
請(qǐng)問公司的租房合同需要繳納印花稅嗎?
客戶發(fā)來(lái)一個(gè)詢證函,我公司預(yù)收了客戶2萬(wàn),還未開具發(fā)票,預(yù)計(jì)下月開具發(fā)票,那這2萬(wàn)填在詢證函的哪里
做吊頂包工包料辦理公司許可,需要哪些資質(zhì)?
請(qǐng)問3月收到投資款,忘了做印花稅申報(bào),補(bǔ)申報(bào)的話,申報(bào)在當(dāng)月還是申報(bào)在3月。投資款印花稅的申報(bào)期間有不有規(guī)定
本年累計(jì)利潤(rùn)是22萬(wàn),需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師我現(xiàn)在在購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),在資產(chǎn)卡片模塊,我想問問比方說我7月1號(hào)付錢買的固定資產(chǎn),開始使用日期和入賬日期分別都怎么填
個(gè)體戶在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,有個(gè)投資者減出費(fèi)用30000,這個(gè)是怎么回事
老師個(gè)體戶可以不申報(bào)個(gè)稅和經(jīng)營(yíng)所得嗎,沒有實(shí)際業(yè)務(wù)
合伙企業(yè)給合伙人發(fā)工資,季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)需要把工資剔除么,還是年度匯算清繳時(shí)剔除做納稅調(diào)增就可以?
和本年利潤(rùn)有關(guān)嗎
收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
和本年利潤(rùn)有關(guān)的哈
那本年利潤(rùn)怎么調(diào)
你收入結(jié)轉(zhuǎn)了,直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就是了哈
所以完整的分錄要怎么做?
借:本年利潤(rùn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
都是借方嗎
是的,都是借方的哈
為什么不是借:主營(yíng)負(fù)數(shù)貸本年負(fù)數(shù)
你可以那樣做的哈,我那個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)做法
我先做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)數(shù),貸本年負(fù)數(shù),
我想知道怎么調(diào)銷項(xiàng),我已經(jīng)先做了借主營(yíng)負(fù)數(shù)貸本年負(fù)數(shù)了,后面怎么做
做了借主營(yíng)負(fù)數(shù)貸本年負(fù)數(shù)就完事了哈