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老師好,9月15日預繳9月的部分增值稅及附加稅,實際9月是無需繳稅的。 1、這種情況附加稅需要計提嗎?具體會計分錄怎么做? 2、月底需要增值稅及附加稅需要結轉嗎?還有會計分錄怎么處理呢? 謝謝老師

2023-10-07 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-07 11:42

需要計提附加。 借:稅金及附加 貸:應交稅費 月底增值稅不用結轉,稅金及附加結轉本年利潤。

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需要計提附加。 借:稅金及附加 貸:應交稅費 月底增值稅不用結轉,稅金及附加結轉本年利潤。
2023-10-07
預繳的稅費在月底需要結轉,具體分錄如下: 1.月末,將銷項稅轉入未交稅費: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——未交增值稅(未交增值稅) 1.月末,將進項稅額轉入未交稅費: 借:應交稅費——未交增值稅(未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 如果月末未交增值稅是貸方余額,則為應交;如果為借方余額,則為留抵。 1.當次月交納了應交稅費: 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅費) 貸:銀行存款
2023-10-07
這個指的是稅費 ,包括附加稅,借稅金及附加 貸應交稅費, 個稅計提也是發(fā)工資去計入計提,借應付職工薪酬 工資 貸應交個人所得稅
2020-09-22
你好;? ? ?你如果 有增值稅; 做增值稅的分類 ; 附加稅不計提??
2023-05-06
你好,需要的 借應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅, 借稅金及附加貸應交稅費、附加稅 借應交稅費、未交增值稅、 應交稅費附加稅 貸 銀行存款
2022-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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