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老師早上好[握手]公司9月份開出增值稅銷項這個申請延期納稅,請問在延期納稅期間取得的進(jìn)項發(fā)票,可以抵扣9月份的銷項嗎?

2023-10-07 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-07 11:02

可以的,這個完全不影響

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快賬用戶9750 追問 2023-10-07 11:07

有的老師說,9月份開的銷項發(fā)票在10月份正常申報,只是稅款申請延期繳納,所以9月份之后取得的進(jìn)項發(fā)票不能抵扣延期納稅的稅款,所以想跟您確認(rèn)一下

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齊紅老師 解答 2023-10-07 11:19

沒有這種說法,你當(dāng)期并沒有抵扣掉

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快賬用戶9750 追問 2023-10-07 11:20

9月開出的增值稅專用發(fā)票,在10月20日前沖紅,9月份應(yīng)納稅額可以減沖紅的稅額?

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齊紅老師 解答 2023-10-07 11:26

同學(xué),你9月份要交稅,10月份會沖紅掉

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快賬用戶9750 追問 2023-10-07 11:28

意思9月份稅得先交,沖紅的稅額只能留在后期抵扣或者申請退稅?

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齊紅老師 解答 2023-10-07 11:32

對的,同學(xué),是這樣的

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快賬用戶9750 追問 2023-10-07 11:32

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-07 11:35

好的呢,同學(xué),祝你生活愉快

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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