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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填?稅率是1%,填在第二欄就按3%計(jì)算稅額了,該怎么填

2023-10-06 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-06 11:44

學(xué)員朋友您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

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齊紅老師 解答 2023-10-06 11:44

您好,小規(guī)模月10季30萬元以下(含本數(shù))免稅適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收,普票是免稅的,專票正常交稅專票交稅填1行,普票免稅填10行

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快賬用戶8971 追問 2023-10-06 11:45

第一欄是專普合計(jì)數(shù)嗎

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快賬用戶8971 追問 2023-10-06 11:48

季度合計(jì)數(shù)沒超30,其中專票也要按1%交稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-06 11:49

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

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齊紅老師 解答 2023-10-06 11:50

沒超30,其中專票也要按1%交稅

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學(xué)員朋友您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2023-10-06
同學(xué)你好 沒有差額計(jì)稅,附表不需要填寫
2020-09-22
第一行和第二行填寫不含稅的銷售額 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫 其他的自動(dòng)出來,最后按照百分之一來交增值稅。
2023-07-11
您好,我們圖2數(shù)據(jù)保存后,退出申報(bào)系統(tǒng),再進(jìn)去申報(bào)主表就帶上這個(gè)減免金額了
2024-04-17
不用管他的,都按不含稅銷售額填在第3行就是了
2022-04-13
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