月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
一般納稅人公司,月末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么寫(xiě)分錄,銷賬大于進(jìn)項(xiàng)怎么寫(xiě)分錄
月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),增值稅結(jié)轉(zhuǎn)及交稅分錄
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅怎么做分錄。 例:月底進(jìn)項(xiàng)稅875。銷項(xiàng)稅732,分錄怎么寫(xiě)
老師一般納稅人每月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄都是怎么寫(xiě)的(假如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)請(qǐng)分別寫(xiě)出來(lái))
月底銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)
老師,工商年報(bào)納稅總額按什么取數(shù),電子稅務(wù)局查詢是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢?
現(xiàn)在很多國(guó)補(bǔ),空調(diào),現(xiàn)在只是可以個(gè)人去買,公司買又沒(méi)有優(yōu)惠,開(kāi)不了公司發(fā)票,有沒(méi)有什么辦法
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來(lái),我2025年的期初數(shù)要怎么改啊?
老師我們是銷售當(dāng)2月份提交了紅字信息表購(gòu)買方確認(rèn)后我們開(kāi)出紅字發(fā)票 4月份的時(shí)候我們變更了公司名稱稅號(hào)沒(méi)有變 那購(gòu)買方現(xiàn)在還能從他們的稅務(wù)平臺(tái)下載出這張紅字發(fā)票嗎
總公司簽的合同,可以分公司開(kāi)票嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)律師事務(wù)所年度結(jié)余、上年度支出額、累計(jì)結(jié)余取財(cái)務(wù)報(bào)表的哪些數(shù)據(jù)?
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來(lái),我2025年的期初數(shù)要怎么改???
老師,這種做什么費(fèi)用?怎么入分錄呢
老師,我們公司是一家有限合伙企業(yè)的合伙人,從合伙企業(yè)收到給分紅是并人企業(yè)應(yīng)納稅所得額繳納所得稅,但是我們企業(yè)是虧損狀態(tài),那是不是就不用繳納所得稅了?
老師,個(gè)體戶在申報(bào)工商年報(bào)時(shí),有一個(gè)從業(yè)人數(shù),個(gè)體戶稅種只有經(jīng)營(yíng)所得,沒(méi)有申報(bào)工資薪金所得。那么這里寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者一個(gè)人還是寫(xiě)0?
直接用余額進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不用先結(jié)轉(zhuǎn)再進(jìn)行余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
意思是按計(jì)算的出的應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn)平的