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公司本期入賬一筆營(yíng)業(yè)外收入 此收入為原應(yīng)支付給工程方的尾款 由于達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目終止并取消付款 因此從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問對(duì)于該筆營(yíng)業(yè)外收入的增值稅稅務(wù)處理意見

2023-10-02 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-02 20:38

因?yàn)槲撮_票,不涉及增值稅

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快賬用戶4922 追問 2023-10-02 20:39

如果開票了呢~

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齊紅老師 解答 2023-10-02 20:41

如果已經(jīng)開票了,增值稅無需處理,該抵扣的還是抵扣,把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入即可

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快賬用戶4922 追問 2023-10-02 20:52

如果中國(guó)客戶向境外公司購入無形資產(chǎn) 約定分期付款 那么中國(guó)客戶是否涉及代扣代繳增值稅 如果涉及 怎么做代扣代繳稅款?

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齊紅老師 解答 2023-10-02 20:54

需要的,中國(guó)客戶付款時(shí),只需支付不含稅貨款,增值稅由中國(guó)客戶代為申報(bào)繳納

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因?yàn)槲撮_票,不涉及增值稅
2023-10-02
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-14
你好,同學(xué),應(yīng)付賬款不用支付,對(duì)于企業(yè)來講是利得,所以是直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入處理。
2019-12-10
你好這個(gè)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,是需要交企業(yè)所得稅,你這個(gè)不需要退給對(duì)方需要交企業(yè)所得稅啊
2021-07-22
你好, 借:其他應(yīng)付款 貸:累計(jì)盈余
2020-12-30
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