按年累計利潤計算 之前繳納的減去之后就是第三季度的
我們是根據(jù)利潤表來申報季度預繳所得稅的,但是要計提所得稅的時候沒有申報所得稅怎么知道金額?
老師好,問下我二季度利潤17萬,申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補虧損后利潤是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報所得稅時候,利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補是迡補,跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎?二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上,是這樣理解嗎?
季度報稅的所得稅根據(jù)本年利潤額計提,還是根據(jù)第三季度的利潤額計提
老師,小規(guī)模納稅人季末計提所得稅費用,根據(jù)哪個數(shù)算的?比如:我們一季度利潤總額93433.83,二季度利潤總額-6946,三季度利潤總額-52623.87,那我三季度計提多少所得稅?
老師好,企業(yè)所得稅季度預交是根據(jù)利潤總額的本年累計數(shù)還是本季度利潤總額數(shù)繳納?我公司本季度利潤總額是正數(shù),本年累計是負數(shù),這種情況還需要預交所得稅嘛?
你知道,之前別人報個稅,報錯了,我現(xiàn)在重新取消之前的,我現(xiàn)在怎么報之前的呢
您好,老師我想請教一下,我們公司是新公司A,借用其中一個大股東的另一個公司稱為B招標了一個項目,用B公司和對方C簽了合同,但是實質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營,現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開發(fā)票有什么風險沒?B公司能不能擬個合同原價轉(zhuǎn)租打包給A,這個有沒有稅務(wù)風險?
補充醫(yī)療保險可以稅前扣除嗎?
電子稅務(wù)局發(fā)票入賬標識是簽收發(fā)票的做入賬標識還是做賬的做入賬標識
我們公司的車在保險公司交車險的時候,保險公司代扣了車船稅,但是這個車船稅完稅憑證我找誰開呀?
老師,您好!麻煩提供一個民辦高校教職工探親費的報銷制度,謝謝!
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司工資做成0,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤是不是我得調(diào)今年第2季度的報表
老師,你好,我們五月申報四月個稅,但是四月發(fā)了一到三個月工資,其中一個人一月份工資需要交個稅,但是2月份已經(jīng)申報個稅了,而且這個人一月份工資還分月發(fā)了兩次,那我們申報四月份個稅,是不是需要把這個人一月份工資除去,
老師,我想咨詢一下就業(yè)實操問題,入職一家圖書行業(yè)的公司,之前是傳統(tǒng)的線下銷售,現(xiàn)在也有線上的銷售了,公司的庫存沒有管理,公司有好幾個主體,財務(wù)部 銷售部以及電商部都是獨立的,數(shù)據(jù)部閉環(huán)連通,之前也沒有做過財務(wù)報表分析數(shù)據(jù),入職之后我該如何開展工作?
老師好,24年1月做了服務(wù)開了服務(wù)費5000發(fā)票,金蝶賬上一直掛著的是預收賬款5000,這種情況如何調(diào)整賬務(wù)呢?
老師,季度申報表上沒減啊,是直接按照年利潤總額先按25%稅率計算的所得稅,在按減免的稅率計算減免額,最后得出來的一個所得稅數(shù)。
季度申報表是那個? 企業(yè)所得稅的嗎 截圖
老師,您看這個最后算的繳納所得稅數(shù)是根據(jù)全面利潤總額來計算的
不全啊 下面還有呢
老師,我明白了,您說的對。
下面還有是吧 系統(tǒng)一般不會出錯的
下面還有
那就一般是沒有問題的