你好,你收到別人的錢的時(shí)候怎么做的?能出一個(gè)委托書嗎?因?yàn)槟氵@種有風(fēng)險(xiǎn),會被認(rèn)為是企業(yè)的收入。
我們公司正處于發(fā)展中 公司沒有錢 我們隔壁公司就以貨款的形式轉(zhuǎn)錢到我們的對公賬戶 其中我們與他們簽訂了協(xié)議之內(nèi)的 等后面我們有錢了 把之前的協(xié)議作廢 把錢再還他們 并支付他們一定的利息 現(xiàn)在他們公司用另外一個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)給我們的公司的錢 這個(gè)錢 要我們在15天之內(nèi)歸還給他們 請問老師 歸還的錢應(yīng)該轉(zhuǎn)他們哪個(gè)賬戶?
老師,我們有個(gè)合作方給我們一筆錢,但不是一次性匯給我們,分開每月匯一筆,還簽訂了協(xié)議這筆錢以后可以轉(zhuǎn)預(yù)付款,也可以轉(zhuǎn)股權(quán),如果這些都沒有的話,到期我們就要?dú)w還這筆錢給他們?,F(xiàn)在他們每個(gè)月回過來的我記到其他應(yīng)付款借方去了,但是現(xiàn)在他們購買我們公司東西,要轉(zhuǎn)預(yù)收,我可以直接轉(zhuǎn)嗎?
有點(diǎn)財(cái)務(wù)上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個(gè)人掛靠我們公司的項(xiàng)目,項(xiàng)目款打到我們公司賬戶,可是這個(gè)錢以什么形式轉(zhuǎn)給他個(gè)人呢,個(gè)人接的項(xiàng)目掛靠我們公司,然后錢進(jìn)我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個(gè)項(xiàng)目款以后怎么把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給他個(gè)人,這里就不知道怎么處理好了。
郭老師,有點(diǎn)財(cái)務(wù)上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個(gè)人掛靠我們公司的項(xiàng)目,項(xiàng)目款打到我們公司賬戶,可是這個(gè)錢以什么形式轉(zhuǎn)給他個(gè)人呢,個(gè)人接的項(xiàng)目掛靠我們公司,然后錢進(jìn)我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個(gè)項(xiàng)目款以后怎么把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給他個(gè)人,這里就不知道怎么處理好了。
我們公司一個(gè)銀行賬戶辦理了貸款業(yè)務(wù)70萬,然后用這筆款項(xiàng)給我們公司的另一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)了錢23萬(是同一個(gè)抬頭不同銀行)那這筆23萬我是做短期借款嗎?還有70萬那個(gè)賬戶剩余的47萬是分了幾次給幾個(gè)個(gè)人轉(zhuǎn)賬了,之后我們要還這筆貸款是要轉(zhuǎn)出去的錢原路返回處理嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
你是說別人公司的錢在我們這里過賬那筆款嗎? 銀行備注上是借款 我打算做其他應(yīng)付款 相當(dāng)于借款嘛
反正后面也要還給他們的
原路返還的嗎? 那你轉(zhuǎn)給你老板又是啥?
也是借款
其他應(yīng)付款,如果你想要和之前的區(qū)分開來,你可以寫其他應(yīng)付款。老板1
相當(dāng)于 現(xiàn)在是別人公司轉(zhuǎn)給我們 我們再轉(zhuǎn)給我們法人 (備注是借款) 后面法人再轉(zhuǎn)給我們 我們再轉(zhuǎn)給別人公司
你好,上面寫了看一下的
之前法人轉(zhuǎn)給我們公司的借款 我做的是其他應(yīng)付款 這次這個(gè)我也做其他應(yīng)付款 只是明細(xì)科目標(biāo)注一下就可以了 是這樣嗎?
可以的可以這么做的。
關(guān)鍵是 之前那個(gè)我是做的 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在又做 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 那豈不是相當(dāng)于把之前的錢還給他了?,F(xiàn)在這個(gè)我可不可以做其他應(yīng)收款 就是法人要還給我們的嘛
借其他應(yīng)付款。法人1 貸銀行存款,你增加一個(gè)二級科目,法人1之前是法人。
其他應(yīng)付款在借方 不就是應(yīng)付款減少嗎? 那不就相當(dāng)于 我們已經(jīng)把之前的錢還給他了?
其他應(yīng)付款我又給你設(shè)置了另一個(gè)科目,你看不清楚嗎?你之前是其他應(yīng)付款法人,我現(xiàn)在給你設(shè)置了一個(gè)其他應(yīng)付款法人1 你看明細(xì)的時(shí)候,看具體的明細(xì),不要看其他應(yīng)付款。
哦哦 明白了 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。