你好,具體的是什么業(yè)務(wù)?
老師,營業(yè)外收入要交什么稅
民營醫(yī)院 盈利性醫(yī)院(有限公司)都需要交什么稅種? 營業(yè)外收入過多需要交增值稅?
營業(yè)外收入需要交納些什么稅
老師,營業(yè)外收入需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),營業(yè)收入需要加營業(yè)外收入,營業(yè)成本需要加營業(yè)外支出嗎?
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢?
你好老師,企業(yè)收到科技局研發(fā)項(xiàng)目款,??顚S?,我企業(yè)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,全部分錄怎么做?
老師,餐飲行業(yè),用銀行存款預(yù)付款方式購買桌椅板凳,第一次預(yù)付10000元,第二次預(yù)付20000元,然后收到桌椅板凳,并領(lǐng)用,這幾筆怎么做分錄呢?
老師成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,講課老師說出售40%就是出售三分之二,沒懂,怎么理解
老師,進(jìn)項(xiàng)票抵扣了增值稅后還能拿來做企業(yè)所得稅的費(fèi)用扣除嗎
老師好,賬面庫存>實(shí)際庫存 這是哪些原因?qū)е碌?/p>
答案這句話怎么理解?
服務(wù)信息網(wǎng)卡怎么開專用發(fā)票
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是什么意思,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
股東實(shí)繳超過認(rèn)繳的部分可以退回股東嗎
我們欠對(duì)方100萬貨款 現(xiàn)我們只支付90萬 您看對(duì)方給我們開多少票合適呢 是100還是90 10萬的差額以后也不支付了
你好,90可以的。如果對(duì)方給你開了100,你可以把差額放到營業(yè)外收入,或者是紅沖這個(gè)差額。
老師請(qǐng)問怎么紅沖掉 他是連票帶貨一起來的 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行90
基業(yè)庫存商品應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款90 應(yīng)付賬款10 借,應(yīng)付賬款10貸,庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就這么紅沖。
那紅沖挺麻煩的 那還是做成營業(yè)外收入簡單一點(diǎn) 那請(qǐng)問營業(yè)收入怎么交稅呢 怎么申報(bào) 就是一開始的問題
你好,不會(huì)多交稅的,你的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù),成本也是增加了多成本不是嗎?
那要是營業(yè)外收入呢
營業(yè)外收入不需要多交稅的,你的成本也增加了。
我做成借:庫存商品 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸:銀行90 營業(yè)外收入10 這樣對(duì)嗎
可以的,可以這么做的
我就是想問營業(yè)外收入要不要交稅 怎么申報(bào)
要交企業(yè)所得稅,但是你的主營業(yè)務(wù)成本接著就抵扣了,也就是不多交稅。
那營業(yè)外收入是納稅調(diào)整嗎 再匯算清繳時(shí)候
匯算清繳時(shí)候不需要納稅調(diào)增。
不好意思 老師 我有點(diǎn)亂 新手見諒 也就是說主營業(yè)務(wù)收入 申報(bào)什么都不用做對(duì)吧
營業(yè)外收入不需要交銷項(xiàng)稅是吧
是的,不需要繳納增值稅。
好像明白了 做成營業(yè)外收入 多了 結(jié)轉(zhuǎn)的成本也多了 所以持平了 這個(gè)意思吧
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。