一正一負(fù)的發(fā)票需要視情況做賬。 如果兩張發(fā)票的金額相同,且一張是正數(shù)發(fā)票,一張是負(fù)數(shù)發(fā)票,相互抵消后沒有余額,就不需要做賬。如果兩張發(fā)票的金額不同,且一張是正數(shù)發(fā)票,一張是負(fù)數(shù)發(fā)票,相互抵消后還有余額,則需要做賬。 具體來說,企業(yè)應(yīng)該確認(rèn)負(fù)數(shù)發(fā)票的情況和原因,確保發(fā)票金額、日期等信息準(zhǔn)確無(wú)誤,然后及時(shí)將負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理,以保證賬目正確。最后將負(fù)數(shù)發(fā)票及其處理情況進(jìn)行存檔備查,以備日后查詢和審計(jì)

老師,請(qǐng)教個(gè)問題,上個(gè)月一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作帳做好了 后來發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)了 人家又開了負(fù)數(shù)發(fā)票。然后又了正確的發(fā)票 現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票都給我們了 那做賬是怎么做? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?開負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不需要候選認(rèn)證的吧 ?
老師,給客戶開了一張發(fā)票,金額開多了,都是普票,已跨月,然后退回來了,我開了張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開了張正確的金額發(fā)票,請(qǐng)問怎么做賬,
電子發(fā)票開錯(cuò)了,又開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開了一張新的,金額都沒有問題,負(fù)數(shù)發(fā)票還需要做賬嗎
老師,您好,本月發(fā)票開了360,然后又退貨了開了相同金額的負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣一正一負(fù)發(fā)票還需要做賬嗎?
請(qǐng)教老師,上游公司上月底開了發(fā)票沒給我們,這月寄過來上月正數(shù)發(fā)票,這月又開了一樣金額的負(fù)數(shù)發(fā)票,一起寄過來了,還用做賬嗎?正數(shù)是上月的,負(fù)數(shù)是這個(gè)月的,金額一樣的
做內(nèi)賬需要裝訂憑證這些嗎?
你好、我想問一下我們公司出了一批產(chǎn)品給客戶、次月發(fā)現(xiàn)有一件產(chǎn)品不合格、然后我們重新做了一件給他們這件就不收錢了、也不用他們把不合格的產(chǎn)品退回來、然后我們老板想把重新做的這一件產(chǎn)品產(chǎn)生的成本要做賬做進(jìn)去體現(xiàn)出來、我該怎么做賬
老師,“潤(rùn)滑油”駕馳和*勞務(wù)*機(jī)油+機(jī)濾安裝費(fèi),是費(fèi)用票專票,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
印花稅用計(jì)提嗎?交印花稅具體財(cái)務(wù)處理
出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證階段,還可逆嗎?業(yè)務(wù)上好像客戶不滿意要退錢
老師,22年開的發(fā)票,漏做收入了,現(xiàn)在25年補(bǔ)入,發(fā)票是裝 在22年還是25年。
小規(guī)模是季度免征30萬(wàn)的企業(yè)所得稅,這些一年免征120,那么我前三個(gè)月收入不超過30,個(gè)別月份沒有收入。年底12突然收入增加超過50萬(wàn),那么企業(yè)所得稅可以平均到其他月份,次年退稅么 我想問的是,整年的額度可以累積么
怎么合理降低個(gè)稅繳納 有什么方法嘛
個(gè)體戶,個(gè)稅多久申報(bào)一次
利息收入在個(gè)稅系統(tǒng)里怎么申報(bào)

