關(guān)于管理員對(duì)之前已退稅的報(bào)關(guān)單號(hào)作免稅處理,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,免稅,轉(zhuǎn)出,即出口免稅不退不抵,需要補(bǔ)稅的情況,可以按照以下步驟進(jìn)行: 1.查詢(xún)?cè)搱?bào)關(guān)單號(hào)下的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.確認(rèn)該進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)抵扣過(guò)。 3.如果該進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò),則需要補(bǔ)繳稅款;如果該進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣過(guò),則不需要補(bǔ)繳稅款。 具體來(lái)說(shuō),如果該報(bào)關(guān)單號(hào)下的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò),則需要將該進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的稅款。如果該報(bào)關(guān)單號(hào)下的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣過(guò),則不需要進(jìn)行補(bǔ)繳稅款的操作。
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒(méi)有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開(kāi)給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒(méi)付款,對(duì)方也一直沒(méi)有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢(qián)了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
老師,我還是理解不了下面這句話(huà):,而沒(méi)有退的那一部分就是出口免征的稅和已經(jīng)抵頂內(nèi)銷(xiāo)的那部分進(jìn)項(xiàng)稅,即免抵稅額. 出口的貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)賬讓抵扣嗎,如果不讓抵扣,其實(shí)也分不清哪些進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)出口貨物。 出口離岸價(jià)稱(chēng)號(hào)?(出口稅率_退稅率),這一部分為什么叫不得免征也不得抵扣的稅額呢。 實(shí)際進(jìn)賬多,有留底,就可以退稅了,真正的退稅額高于留底,為什么叫免低,為什么還說(shuō)抵頂內(nèi)銷(xiāo),這什么還說(shuō)這邊不交那邊不退,還要交附加稅。謝謝老師!
管理員那邊對(duì)應(yīng)我們單證缺失,要對(duì)之前已經(jīng)退稅的報(bào)關(guān)單號(hào),作免稅處理,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,免稅,轉(zhuǎn)出,就是說(shuō)出口免稅,不退不抵 那要補(bǔ)稅是嗎 像這種情況 我不太清楚要怎么做, 比如對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)有哪些我是怎么查詢(xún) 開(kāi)票軟件 查詢(xún)的話(huà)但稅控盤(pán)已經(jīng)注銷(xiāo)了 用的是全電
關(guān)于管理員對(duì)之前已退稅的報(bào)關(guān)單號(hào)作免稅處理,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,免稅,轉(zhuǎn)出,即出口免稅不退不抵,需要補(bǔ)稅的情況,可以按照以下步驟進(jìn)行: 1.查詢(xún)?cè)搱?bào)關(guān)單號(hào)下的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.確認(rèn)該進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)抵扣過(guò)。 3.如果該進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò),則需要補(bǔ)繳稅款;如果該進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣過(guò),則不需要補(bǔ)繳稅款。 具體來(lái)說(shuō),如果該報(bào)關(guān)單號(hào)下的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò),則需要將該進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的稅款。如果該報(bào)關(guān)單號(hào)下的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣過(guò),則不需要進(jìn)行補(bǔ)繳稅款的操作。 您好 上面這個(gè)我不太清楚,我們轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額不是當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)原料的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?我們退稅退回去 那那些進(jìn)項(xiàng)為什么不能用了
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你 你知道怎么可以查到負(fù)責(zé)我們出口管理員的上級(jí)是誰(shuí) ?博羅縣稅務(wù)局第二分局實(shí)地進(jìn)行出口評(píng)定安排核查我們惠州木王,來(lái)了兩個(gè)評(píng)估人員張石宋、羅思琦。 抽查了我們7份單證說(shuō)有缺資料,實(shí)則沒(méi)缺,單證有電子版文件,紙質(zhì)未準(zhǔn)備齊全,會(huì)計(jì)剛上任交代不清楚。 最后,要我們按免稅申報(bào)項(xiàng)目處理,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。報(bào)關(guān)單上這7份免抵退稅額加一起要14萬(wàn)左右過(guò)多,和管理員溝通無(wú)果。不給機(jī)會(huì)補(bǔ)救
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專(zhuān)家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
個(gè)人到稅局代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購(gòu)有一個(gè)260萬(wàn)的訂單,然后支出的話(huà)有個(gè)大的訂單可能在196萬(wàn)左右(包括立項(xiàng)及招投標(biāo)費(fèi)用那些),還有幾筆合同款大概在41萬(wàn)左右,這種稅費(fèi)怎么計(jì)算?
考試,請(qǐng)問(wèn)如果24年6月份收到長(zhǎng)期借款100萬(wàn),還了60萬(wàn),24年12月的余額為40萬(wàn)。 資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬(wàn)。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫(xiě)100還是寫(xiě)40呢?
老師好,分公司獨(dú)立核算跟非獨(dú)立核算在 賬務(wù)處理 和報(bào)稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個(gè)月工資兩千,怎么工資申報(bào),還讓繳納個(gè)稅呢
這個(gè)是不是適用于商業(yè) 我是工業(yè)喔
你們是生產(chǎn)型出口退稅?