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管理員那邊對(duì)應(yīng)我們單證缺失,要對(duì)之前已經(jīng)退稅的報(bào)關(guān)單號(hào),作免稅處理,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,免稅,轉(zhuǎn)出,就是說(shuō)出口免稅,不退不抵 那要補(bǔ)稅是嗎 像這種情況 我不太清楚要怎么做, 比如對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)有哪些我是怎么查詢(xún) 開(kāi)票軟件 查詢(xún)的話(huà)但稅控盤(pán)已經(jīng)注銷(xiāo)了 用的是全電

2023-09-27 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-27 11:47

關(guān)于管理員對(duì)之前已退稅的報(bào)關(guān)單號(hào)作免稅處理,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,免稅,轉(zhuǎn)出,即出口免稅不退不抵,需要補(bǔ)稅的情況,可以按照以下步驟進(jìn)行: 1.查詢(xún)?cè)搱?bào)關(guān)單號(hào)下的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.確認(rèn)該進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)抵扣過(guò)。 3.如果該進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò),則需要補(bǔ)繳稅款;如果該進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣過(guò),則不需要補(bǔ)繳稅款。 具體來(lái)說(shuō),如果該報(bào)關(guān)單號(hào)下的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò),則需要將該進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的稅款。如果該報(bào)關(guān)單號(hào)下的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣過(guò),則不需要進(jìn)行補(bǔ)繳稅款的操作。

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快賬用戶(hù)1916 追問(wèn) 2023-09-27 12:40

這個(gè)是不是適用于商業(yè) 我是工業(yè)喔

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齊紅老師 解答 2023-09-27 12:43

你們是生產(chǎn)型出口退稅?

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2023-09-27
對(duì)于這種情況,企業(yè)需要將出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并按照退稅率進(jìn)行退稅。如果該進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò),即已經(jīng)在之前的購(gòu)進(jìn)原料的進(jìn)項(xiàng)稅中抵扣過(guò)了,那么在轉(zhuǎn)出時(shí)就需要補(bǔ)繳相應(yīng)的稅款。 具體來(lái)說(shuō),如果該報(bào)關(guān)單號(hào)下的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò),則需要將該進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的稅款。如果該報(bào)關(guān)單號(hào)下的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣過(guò),則不需要進(jìn)行補(bǔ)繳稅款的操作。
2023-10-08
一、對(duì)于出口離岸價(jià)*(出口稅率-退稅率),這部分計(jì)算的是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。 具體的會(huì)計(jì)分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后的增值稅,最后是增加了當(dāng)期需要繳納的增值稅,增加了當(dāng)期需要繳納的增值稅是需要繳納增值稅附加稅的。
2023-06-21
您好,您可以直接申請(qǐng)行政復(fù)議,復(fù)議機(jī)關(guān)會(huì)重新評(píng)判管理員的行政行為是不是符合要求。
2023-10-13
你好,可以要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的, 買(mǎi)單出口,這個(gè)是以對(duì)方的名義出口的,是這個(gè)意思吧?
2025-04-25
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