7月發(fā)票聯(lián)附到 7月賬務(wù)中
老師,7月開票銷售開錯一個產(chǎn)品型號,數(shù)量單價沒錯,這個月想沖了,怎么操作?謝謝
老師,7月份開的工程發(fā)票,已經(jīng)做賬裝訂了,9月份對方拿來說之前預(yù)算數(shù)字錯了,重新開,那張票能作廢嗎?賬怎么處理?謝謝老師指點
老師,我上個月開錯了一張專票,只開了紅字信息表,沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,我現(xiàn)在8月開出來的負(fù)數(shù)發(fā)票,可以做到7月里么
老師,請問,我們8月份開出的增值稅電子普通發(fā)票開錯了,然后10月份需要要重新開,是不是應(yīng)該把8月份開出的發(fā)票從人家那里拿回來,再開負(fù)數(shù)發(fā)票?(然后回收的電子普通發(fā)票和開出的負(fù)數(shù)發(fā)票一起作為附件,來做負(fù)數(shù)憑證吧?)最后開具正確的增值稅電子普通發(fā)票?請一一回答我的問題,謝謝!
老師,7月份收到一張普通發(fā)票,有錯誤,8月份重新開,銷售方要重新沖紅,重開是嗎
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
沒懂為什么要附到7月帳務(wù)中???8月怎么昨天???
7月開具的發(fā)票,會在7月確認(rèn)收入,附7月發(fā)票
8月負(fù)數(shù)開票,會沖減收入,附8月發(fā)票