你好,這個沒有發(fā)票是不能抵的
老師您好,我這邊是個商貿(mào)企業(yè),是從農(nóng)戶手里收購雞蛋,然后賣給一個食品加工企業(yè),而且這個食品加工企業(yè)必須要我開專票給他,我現(xiàn)在該怎么處理,如果申請小規(guī)模納稅人的話征收率是不是就是1%?進(jìn)項(xiàng)該怎么取得?如果申請一般納稅人打話是不是就是9%?進(jìn)項(xiàng)是不是開收購發(fā)票就可以?
某食品加工企業(yè)是增值稅二般納稅人,2020年7月末留抵稅額5000元,8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購入食品加工添加劑一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅稅款1300元;(2)3個月前從農(nóng)民手中收購的一批大麥由于管理不善丟失,賬面成本5406元;(3)從農(nóng)民手中收購大豆一批,稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收購憑證上注明收購款15000元,另支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)254.55元,取得運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)開具的貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票;(4)從小規(guī)模納稅人處購買生產(chǎn)模具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,價(jià)款30000元,增值稅稅款900元,款已付;(5)銷售水果,取得含稅收入67800元;銷售果醬,取得含稅收入70200元;(6)進(jìn)口食品加工機(jī)一臺,關(guān)稅完稅價(jià)格20000元,關(guān)稅稅率6%;(7)轉(zhuǎn)讓2008年購入的已使用過的生產(chǎn)設(shè)備1臺,該設(shè)備原值100為萬元,扣除折舊的賬面凈值為90萬元,按照市場價(jià)轉(zhuǎn)讓取得含稅收人70萬元。根據(jù)上述資料,回答下列問題:
老師好,我們是一般納稅人果酒制造企業(yè),從從農(nóng)戶手里收購的柿子,這個發(fā)票怎么開具,怎么抵扣增值稅
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請了個阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個月買菜3千多,阿姨每次拿回來的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫單子,這個能做賬嗎?2、我知道有個稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說要這個小商販去稅務(wù)局代開發(fā)票,要交1個點(diǎn)的稅,還要交10個點(diǎn)個稅,有這個10個點(diǎn)的個稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
趙老師,豆油加工企業(yè),黃豆不是從農(nóng)民手里收購的,而是從二道販子手里收購的,而二道販子還不給我們開發(fā)票,這個增值稅怎么處理?。?/p>
老師您好,個體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?