借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸銀行存款, 這個是現(xiàn)金福利的嗎?如果是的話,需要交個稅的。

老師,我月末想要把賬做成不虧損,有點贏利,但那些費用確實發(fā)生過,也通過對公賬戶轉(zhuǎn)出去了,所以我現(xiàn)在想我的招待費多了十多萬,想做個調(diào)整,然后今年就不會虧損了,但我要怎么做分錄,本來想借末分配利潤貸銷售費用-業(yè)務(wù)招待費來減少,但發(fā)現(xiàn)這個分錄不尋,費用減少,末分配利潤不應(yīng)該增加嗎,這個分錄還減少了,老師,這個分錄應(yīng)怎么做
請問老師我們公司向別的公司買了一些酒,做業(yè)務(wù)招待費劃算呢還是做員工福利費呢?如果是給員工做福利費,員工是否要繳納這方面的個人所得稅呢?,或者說有別的更好方法?
請問老師,我們公司購買了一些酒,有發(fā)票,明面上看起來好像跟生產(chǎn)經(jīng)營搭不上邊,只能做福利費跟業(yè)務(wù)招待了。做業(yè)務(wù)招待費需要幫客戶代繳個人所得稅嗎?實際工作中是不是不太現(xiàn)實。二是員工福利費需要給員工繳納個人所得稅嗎? 一般工作中是做賬務(wù)處理,還是真的會代繳
這里面的招待費是員工之前向公司借備用金1000元里面支付了730元,現(xiàn)在這個730元被我直接計入了成本,那員工現(xiàn)在歸還了剩余270元,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。那這個730元的報銷費用我應(yīng)該怎么做會計分錄呢?才能沖銷員工借款?
老師,我們公司旁邊有個餐館,平時招待客戶,員工聚餐都是在那里,我們平時一般都記賬,一個季度或者年底再一次性再結(jié)賬,這種情況下,我們要區(qū)分是業(yè)務(wù)招待費,或者員工聚餐福利費,除了發(fā)票,還需要提供其他的什么原始憑證嗎
老師,我們是律師事務(wù)所,請問取得一張40萬發(fā)票,律所承擔(dān)稅金4000元,怎么測算支出的稅金和最終達(dá)到的節(jié)稅目的哪個有性價比呢,怎么能夠算出能節(jié)約多少稅負(fù)呢?
小微企業(yè)怎么交企業(yè)所得稅
文化事業(yè)建設(shè)費有滯納金嗎
我們現(xiàn)在開發(fā)票,開雜糧,開雜糧套餐禮盒,合規(guī)嗎?
公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,自然人轉(zhuǎn)給新股東(公司),原值100萬,但是這個自然人股東沒有實繳金額,賬面上的股本金是別的股東繳納的?,F(xiàn)在可否零元轉(zhuǎn)讓呢
怎么確認(rèn)公司類型是商貿(mào)企業(yè)還是建筑服務(wù)的,一個項目即銷售貨物又有建筑服務(wù),是屬于商貿(mào)還是建筑
老師,是不是所有的進(jìn)項發(fā)票,普票什么的,我都需要收集起來保存?在電子稅務(wù)局上能查到,其他公司開給我公司的發(fā)票吧
老師,我們銀行收到的美元數(shù),比報關(guān)單上的金額大,因為我們出口的還有包裝箱,干燥劑等,都沒有在報關(guān)單上體現(xiàn)。第一次出口報關(guān)的時候,干燥劑是應(yīng)稅貨物,還補稅了的。這次怎么處理呢?
小規(guī)模納稅人銷售東西,一定要給別人開票嗎。小規(guī)模納稅人買進(jìn)東西一定要收票嗎
老師,可以只交保險不報個稅嗎
不是現(xiàn)金福利,就是餐飲票
那就可以的,可以這么做。
這個不會對員工產(chǎn)生什么影響吧
沒有影響的,因為餐片他分不出每個人吃了多少。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快