你好 在工資計提的時候,一起計提的 借記成本費用貸記應付職工薪酬的工會會費
老師您好!季度繳納工會經(jīng)費的時候用月底計提么?如不計提在繳納當月的分錄是這樣做么? 借管理費用~工會經(jīng)費 貸應付職工薪酬~應付工會經(jīng)費 借應付職工薪酬~應付工會經(jīng)費 貸銀行存款
工會經(jīng)費 計提 繳存后 借管理費用貸應付職工薪酬 工會經(jīng)費 借應付職工薪酬 工會經(jīng)費貸銀行存款 使用時候怎么使用呢 怎么做分錄呢
企業(yè)計提的工會經(jīng)費當年沒有支出,做的分錄是這樣的 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:其他應付款 在年度所得稅匯算清繳的時候是要做納稅調(diào)整是么
預提員工工資的會計分錄 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 等下月發(fā)放的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
之前應付職工薪酬工會經(jīng)費轉到其他應付款工會經(jīng)費了,現(xiàn)在要轉回應付職工薪酬里怎么做分錄?怎么把原來的分錄沖掉? 之前做的是:借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:其他應付款-工會經(jīng)費 上繳的時候:借:其他應付款-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
老師服務企業(yè)先歸集到相關成本最終轉到主營業(yè)務成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務成本嗎
老師那些科目最終要結轉成主營業(yè)務成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務成本,都要結轉主營業(yè)務成本,具體是那些要轉到主營業(yè)務成本
請問老師,我想問一下,我本月申報退貨,并且是無票收入,那我無票收入可以填寫負數(shù)嗎?
內(nèi)部單位之間借款利息收入,一般納稅人申報表主表,收入填在什么位置?
如果一個員工 應付工資6000元,社保公積金423元,宿舍水電費500元,申報個稅是,當期工資是填應付工資6000元吧,水電費不能稅前扣除,對吧
老師好!請教:兩個單位是同一個老板,但這兩個單位經(jīng)?;ハ嗾{(diào)撥物資(低值易耗品)類似這些的,這個賬該怎么處理呢?
老師,請問word 怎么在打印時不顯示批注或者批量刪除批準?
老師,我3月有一筆分錄做重復了,多提了7W的備用金到現(xiàn)金賬戶;是返回改賬好一些,還是再這個月沖了好一些?
您好老師:我們是外貿(mào)企業(yè),支付的郵電費、傳真費、驗單費可以做到 管理費用—辦公費 里嗎?還是必須要做到 財務費用—手續(xù)費 里
您好,小企業(yè)會計準則匯算清繳退稅,如何記賬?
應為還有工會經(jīng)費,是不是要分別設立明細,支付的時候呢?
是的,要設置明細的
如果員工工資是財政預算資金支付。成本最終還是要沖銷的。比如,計提工資后我肯定要反沖成本,借其他應付款的專項資金借主營業(yè)務成本紅字的。而成本中包含了計提的會費部分。這樣可以嗎?
如果員工工資是財政預算資金支付。成本最終還是要沖銷的。比如,計提工資后我肯定要反沖成本,借其他應付款的專項資金借主營業(yè)務成本紅字的。而成本中包含了計提的會費部分。這樣可以嗎? 可以的
比如計提工資:借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬的工資.工會會費等明細科目;發(fā)工資的時候,借應付職工薪酬的工資.工會會費,貸銀行存款.其他應付款工會會費.個人社保明細科目;最后沖銷分錄,借其他應付款專項資金類,借主營業(yè)務成本紅字(貸方會影響損益)。這樣做可以嗎?感覺一方面計提了會費另一方面又沖銷了成本,可以嗎?
你好,這個可以的 實務中這樣的挺多的
請問關于會費在匯算清繳的時候會有影響嗎?需要調(diào)整什么嗎?
請問關于會費在匯算清繳的時候會有影響嗎?需要調(diào)整什么嗎? 按照工資限額比例扣除的,超過限額的納稅調(diào)增