可以做費(fèi)用,但是不能稅前扣除
老師請(qǐng)問(wèn)下長(zhǎng)期待待費(fèi)用攤銷(xiāo)時(shí)間有沒(méi)有規(guī)定?可以攤銷(xiāo)幾個(gè)月不?我們公司去年8月成立,今年換辦公室,花了裝修費(fèi)30萬(wàn),這個(gè)30萬(wàn)是不是不能做開(kāi)辦費(fèi)了,只能做長(zhǎng)期待待費(fèi)用?如果必須做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,公司想今年攤銷(xiāo)完
老師好!費(fèi)用成本沒(méi)有收到發(fā)票就不能做費(fèi)用了嗎?可以先做費(fèi)用,后期收到發(fā)票了再附到憑證里,如果收不到匯算清繳時(shí)調(diào)整可以嗎?
在模擬考的時(shí)候老是時(shí)間不夠用,怎么辦呀?如果時(shí)間夠用,可以做到80多分,但是時(shí)間不夠用,不定向沒(méi)答完就交卷的情況,只有60_75分,有沒(méi)有老師給建議
老師,公司收入幾乎為0,但是很多費(fèi)用票,這種做賬長(zhǎng)時(shí)間負(fù)數(shù)也不好是嗎,那么如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢,做無(wú)票收入可以嗎
老師:?jiǎn)栆幌?,支付的長(zhǎng)時(shí)間不在乎沒(méi)有收到發(fā)票可不可以做費(fèi)用?如果不做費(fèi)用不是長(zhǎng)時(shí)間就要掛賬了嗎
老會(huì)計(jì)說(shuō)要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開(kāi)票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開(kāi)的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬(wàn)我該從哪些方面來(lái)理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個(gè)密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購(gòu)買(mǎi)了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個(gè),請(qǐng)問(wèn)可以嗎
客戶2024年開(kāi)給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,金額沒(méi)錯(cuò),就是備注欄錯(cuò)了,是不是讓對(duì)方紅沖,再重開(kāi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理,是銷(xiāo)售費(fèi)用
老師,平時(shí)說(shuō)的進(jìn)銷(xiāo)存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒(méi)有,合同沒(méi)有,發(fā)票沒(méi)有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
那我報(bào)表做費(fèi)用,不是直接就所得稅抵扣了嗎?
這種沒(méi)有發(fā)票的話,你是不能抵所得稅的
是所得稅清算調(diào)整出來(lái)吧
對(duì),這個(gè)是納稅調(diào)整的
我前幾個(gè)做的
現(xiàn)在做費(fèi)用是直接做費(fèi)用嘛?
對(duì),沒(méi)有發(fā)票的可以直接做費(fèi)用