學員朋友您好,借:管理費用-福利費等科目,貸:應付職工薪酬-職工福利費,借:應付職工薪酬-職工福利費,貸:銀行存款
我想問下公司發(fā)放的中秋過節(jié)費每人300元現(xiàn)金,請問這個稅務認定是福利費還是工資薪金呢?人人有份的做福利費,但這個應該算作工資薪金呢?這個300我們已經(jīng)作為工資薪金申報個稅了
請問,中秋發(fā)了300元福利費,在9月份已經(jīng)發(fā)了,10月初造9月工資,假如這個員工原本實發(fā)4700元,因有福利費原因,9月份工資表的應發(fā)工資表是不是4700+300(中秋福利費)=5000元,按5000元申報個稅,實際付工資還是4700元,另外300算9月份付的工資,是這樣嗎
老師,一月份的時候公司給我們每個員工發(fā)了300塊錢的紅包,總計:8400塊錢,我一月份做帳時的分錄:借:管理費用-福利費8400 貸:銀行存款8400;我現(xiàn)在把這8400塊錢做到二月份的工資表里,但是有個問題我不知道怎么處理,每個人的300塊錢加到實發(fā)工資里才能申報個稅,但是這300塊錢上個月時就已經(jīng)發(fā)放了,那實際發(fā)放的時候是不是又再減去這300塊錢呀?
老師你好,我們中秋節(jié)福利是跟著八月份工資表做在一起的,也是一起發(fā)放的,我計提8月份的工資需要把中秋節(jié)福利費一起計提上嗎?怎么寫分錄呢
老師,我們現(xiàn)在發(fā)300塊錢的中秋福利費,因為工資這個月已經(jīng)發(fā)放了,怎么做賬呢?
處置廢品需要交增值稅吧?繳納什么稅,稅率多少
老師北京開發(fā)票進去哪個網(wǎng)址
企業(yè)年金個人所得稅扣除標準于本年7月調(diào)整了,是否要全年拉通計算?本年1-6月的是否按新標準算?還是從7月開始執(zhí)行新標準?
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老師我想問哈有個客戶她買了我們店的電器,然后享受了國家補貼。她買的時候是10000元,享受國家補貼300。我們應收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時候國家補貼再打到我們公司,我們再退客戶這300國補。作為公司我們收客戶錢的時候怎么做賬,然后國家補貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國補的錢又如何做賬,想請教哈老師,我賬擺來好像不平
老師開發(fā)票為啥這單位還插一證通?開發(fā)票去電子稅務局老師?
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請問一下收到的二手車發(fā)票,一輛車開的是二張二手車交易發(fā)票,二手車交易是2個單位有什么用影響
老師,小規(guī)模公司,5月份暫估材料成本10萬,到12月底只取得6萬的材料成本回來,賬該怎么做?辛苦把原理和會計分錄寫出來講解一下
老師,看你發(fā)的分錄是放進去工資表里面做核算嗎?我們這個月工資已發(fā)了核算不了?
我直接統(tǒng)計福利表,做借管理費用,貸銀行存款行不行
是的, 是這樣的,福利費與工資,一正一負調(diào)整一下也行
老師,你發(fā)的那個分錄我理解成在工資表里面扣除了,是這個意思嗎?
學員朋友您好,單獨發(fā)放的意思
老師單獨發(fā)放不用申報到個稅系統(tǒng)了吧?
學員您好,這種情況是要的。
并入工資薪金所得申報
老師,我們已經(jīng)發(fā)工資了,要更正嗎?
已經(jīng)做了,就不需要更改了,問題不大的