開票的時候就按1%稅率來開,然后一個季度小于30萬元開普通發(fā)票需要,這樣是免稅的。開票時的稅率可以自己手動選擇1%。
老師,請問小規(guī)模納稅人,一個季度內(nèi)開了20萬的專票,3萬的普票,可以享受稅收優(yōu)惠政策嗎?還是20的專票全額納稅,3萬的普票照常享受稅收優(yōu)惠政策?
老師,我們是小規(guī)模,開了張3個點的專票,可以享受疫情優(yōu)惠政策按1個點交增值稅嗎?
老師,稅率由3%到1%的優(yōu)惠政策。我們當時開的3個點的票,也按照3%交了增值稅。現(xiàn)在按照1%的優(yōu)惠稅率,稅務局給我們退了兩個點。收到這個退稅,我怎么做分錄啊
我們是小規(guī)模納稅人,開的發(fā)票是3個點,超過30萬的。請問一下申報增值稅的時候是安3個點交增值稅,還是可以享受優(yōu)惠安1個點交增值稅?
現(xiàn)在我們是小規(guī)模納稅人享受優(yōu)惠1%。到時候沒有這個政策了。我后期沒有完成的工程按幾個點開發(fā)票呢?
你好,食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應收款—應收財政往來資金科目核算),當月確認收入:借:其他應收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預收伙食費,貸:其他應收款—教師陪餐費,借其他應收款—應收財政往來資金,貸:預收伙食費,這樣處理對嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對方開的普票。做賬進項稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請問我們貨款收不會,如果起訴對方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請問付會計車油補貼費,600元,當月支付的,是兩個月的費用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預繳多了,今年在匯算清繳時候稅局退回了7000多元錢 這個分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對方開票金額比實際付款金額多,我能按實際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預付賬款,計入了營業(yè)外支出,對方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務費,勞務合同可以約定勞務個稅由院里承擔嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計算
關鍵是已經(jīng)超過30萬了,而且開票時沒選3%呢
超過30萬就是全額繳納增值稅了。 你可以把2%減免部分填寫減免表里,這樣就按1%來交稅了,就是你開普通發(fā)票的情況這樣填寫。