你沖紅后重新開就是了
對(duì)方公司稅率開錯(cuò)了,我們這個(gè)月可以先抵進(jìn)項(xiàng),然后下個(gè)月對(duì)方公司開紅字沖掉在重新開票,我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用新開的發(fā)票,這樣可以嗎
老師好,對(duì)方公司2022年4月給我們公司開的發(fā)票(普票,稅率是3 )但是后來政策出來之后普票不是免稅的嗎 這樣的話,對(duì)方紅沖這張發(fā)票,把紅沖的發(fā)票和正確的免稅發(fā)票開出來給我 們就可以了吧 怎么對(duì)方現(xiàn)在一直問我們要那個(gè)開了稅率的發(fā)票呢
老師好,對(duì)方開給我們的銷項(xiàng),我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要紅沖的話 是不是我們購買方開出紅字發(fā)票給銷方就可以了。
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對(duì)方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費(fèi)用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對(duì)方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
請問一下老師,2023年1月份我們給A公司開具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對(duì)方還沒做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開錯(cuò)沖紅嗎?沖紅要讓對(duì)方公司把開錯(cuò)的發(fā)票給我們嗎
老師,我們小微企業(yè),因?yàn)樘厥馇闆r租用另外一個(gè)公司三輛車,簽訂租賃合同每月15000元,現(xiàn)在兩個(gè)月費(fèi)用30000,對(duì)方公司因?yàn)闆]有利潤,不提供發(fā)票,出具委托書由其中一個(gè)駕駛員收款,現(xiàn)在附件有租車合同,委托書,銀行轉(zhuǎn)賬回單,因?yàn)橐髮?duì)方駕駛員代開發(fā)票稅點(diǎn)過高,對(duì)方不愿意開具,想問一下,沒有發(fā)票可以上賬嗎?還需要什么憑證需要完善嗎?審計(jì)或者檢查會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?麻煩指導(dǎo)一下
15. 甲某是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)業(yè)主,2025 年 1 月將價(jià)值 60 萬元的自有房產(chǎn)作股投入獨(dú)資企業(yè)作為經(jīng)營場所;2月以 200 萬元的價(jià)格購入一處沿街商鋪;3 月將價(jià)值 200 萬元的自有倉庫與另一企業(yè)價(jià)值 160 萬元的倉庫互換,甲某收取差價(jià) 40 萬元。甲某以上交易應(yīng)繳納契稅( A )萬元。(契稅稅率為 4% ,上述金額均不含增值稅) A. 8.00 B. 8.40 C. 9.60 D. 16.00 這題為什么不考慮買入的200的契稅
請問老師,材料采購科目年末余額可以在貸方嗎?
員工把車租給公司,需要繳納什么稅每月800和1000
公司給對(duì)方代開了勞務(wù)洗車發(fā)票,對(duì)方公司付款備注保險(xiǎn)賠付款,怎么辦?有啥影響?
用于建筑工地的貨物,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以不一致嗎
老師:請問最新的全行業(yè)增值稅稅率在哪個(gè)文件里面可以查到?
收到增值稅專用發(fā)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額還沒認(rèn)證,沒認(rèn)證可以先做記賬憑證嗎?后進(jìn)項(xiàng)再等月底時(shí)統(tǒng)一抵扣認(rèn)證?
老師其他應(yīng)收款在貸方是什么意思
就這一問,不符合嗎?不是在開庭前提交了嗎?
老師我問一下如果沖紅后,對(duì)方不可以打正數(shù)免稅發(fā)票來填寫附表來抵扣對(duì)嗎?
不需要再開正數(shù)免稅票了
我是銷售方,我害怕對(duì)方會(huì)不會(huì)只的我們開出去的發(fā)票來做賬后再填寫附表后來抵稅 ,對(duì)方抵稅能通過嗎?
你們都開紅字沖銷了,把這個(gè)發(fā)票給對(duì)方做賬
好的好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。