學(xué)員朋友您好,農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以計(jì)算抵扣的

老師好,請(qǐng)問從農(nóng)村合作社購入的農(nóng)產(chǎn)品,根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票上的買家計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,什么時(shí)候可以抵扣10%,什么時(shí)候可以抵扣9%?
取得不是免稅的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票可以抵扣嗎?計(jì)算抵扣還是怎么抵扣?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣 的流程?當(dāng)前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)里沒有數(shù)據(jù)是怎么回事兒?
農(nóng)產(chǎn)品公司取得的進(jìn)項(xiàng)票據(jù)免稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?有沒有票據(jù)模板?
農(nóng)產(chǎn)品取得的進(jìn)項(xiàng)票據(jù)怎么抵扣?計(jì)算抵扣?還是怎樣?票據(jù)上沒有數(shù)據(jù)是***?
老師,您好,請(qǐng)問內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說含稅有的老師說不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費(fèi)用在b公司報(bào)銷,差旅費(fèi),這個(gè)在b公司可以做差旅費(fèi)嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進(jìn)項(xiàng),但是,你們是差額征收,沒法抵扣,取得專票也沒用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨(dú)留下來對(duì)賬的,那這個(gè)怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,前一年有彌補(bǔ)虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報(bào)報(bào)表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄
老師,咨詢一下個(gè)體戶現(xiàn)在是查賬征收,就是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)員工工資個(gè)稅,從今年8月份才新增工資薪金個(gè)稅這個(gè)稅種,10月27日當(dāng)時(shí)申報(bào)經(jīng)營所得時(shí),把老板的名稱和身份證號(hào)碼添加進(jìn)去才可以申報(bào)經(jīng)營所得。 今天在申報(bào)10月份員工工資個(gè)稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)提示個(gè)體戶經(jīng)營者沒有填寫正常工資薪金所得,需要進(jìn)行綜合所得申報(bào),但是個(gè)體戶沒有給經(jīng)營者(也就是老板)發(fā)工資,所以我申報(bào)的時(shí)候就沒有選經(jīng)營者的名字,現(xiàn)在系統(tǒng)提示要把經(jīng)營者的工資申報(bào),我可以在綜合所得申報(bào)工資,經(jīng)營者應(yīng)發(fā)工資填0嘛,
我們?nèi)肆Y源公司差額納稅,我們開5個(gè)點(diǎn)差額專票給企業(yè),合作承包商開1個(gè)點(diǎn)普票給我們,承包商1%稅點(diǎn)是否合理
老師,涉稅實(shí)務(wù)中,大題中,讓求稅款,但是題中沒要求是萬元或者元?那這種情況默認(rèn)元嗎?
老師 上月的賬不平,是不是不平,怎么查一下平不平


比如說100元的農(nóng)產(chǎn)品購入可以抵扣9元