你好,3%的稅率啊,還有你們實(shí)際工程是你來(lái)做的,但是你購(gòu)入的時(shí)候,銷售方他是一般納稅人還是小規(guī)模。

我們單位是小規(guī)模納稅人(3%)現(xiàn)在承包了一個(gè)項(xiàng)目,對(duì)方要9%的稅票,因?yàn)槲覀兪?%,所以掛靠到了建筑公司(9%),我想問(wèn)的是,我們給被掛靠方付那些費(fèi)用呢?需要給他們開(kāi)成本票嗎?
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開(kāi)給項(xiàng)目上120萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開(kāi)發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開(kāi)給項(xiàng)目上120萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開(kāi)發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開(kāi)給項(xiàng)目上120萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開(kāi)發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開(kāi)給項(xiàng)目上120萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開(kāi)發(fā)票給我們
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。
所得稅季報(bào),附報(bào)事項(xiàng)的職工薪酬是填哪個(gè)數(shù)據(jù)?這個(gè)季度的嗎?累計(jì)的?


你讓你的材料商開(kāi)發(fā)票給一般納稅人就是。
如果是直接讓材料商開(kāi)發(fā)票給一般納稅人,我們收到款,也要給一般納稅人開(kāi)票的啊,我們也得有材料發(fā)票進(jìn)來(lái)吧,
你好,3%的稅率,你只能開(kāi)這個(gè)。
相當(dāng)于掛靠單位幫我們代繳稅款的,所以我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)還是9個(gè)點(diǎn),他們都是無(wú)所謂的,稅款由我們自己出,開(kāi)9個(gè)點(diǎn)就可以多抵扣.,開(kāi)3個(gè)點(diǎn)就少抵扣,但是我們開(kāi)9出去,我們的商家也大多應(yīng)該都是小規(guī)模。
你好,你們單位開(kāi)出去的只能開(kāi)3%的。
方是一般納稅人,開(kāi)9%差額,他可以收取你的費(fèi)用。
掛靠方如果是一般納稅人,他開(kāi)出去的是9%差額的那一部分,他可以收你的費(fèi)用 稅費(fèi),你們來(lái)出。
我的意思是我們公司升為一般納稅人呢,看哪個(gè)劃算
你好,那你看一下你交的稅款多少不就可以了,如果是一般納稅人9%,你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,你看一下這個(gè)交的多,還是按照3%來(lái)交的多?
一個(gè)股東他掛靠別家單位做的勞務(wù),現(xiàn)在他讓他掛靠單位轉(zhuǎn)到我們公司,由我們公司轉(zhuǎn)給他個(gè)人,他個(gè)人讓我們把該扣的稅錢扣除,再轉(zhuǎn)給他,轉(zhuǎn)賬的由頭怎么寫
好,寫往來(lái)款就可以了。
他也就是說(shuō)他之前在別家單位也是這樣,別人直接轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶的。我轉(zhuǎn)給他寫的借款可以嗎?
可以的,可以這么做的。