你好填寫9.30因?yàn)榧径人枚愂侨齻€(gè)月
請問老師,第一季度納稅申報(bào)期截止4.18號,如果我在3月31日至4.18之劍做匯算清繳的話,可以在第一季度彌補(bǔ)虧損嗎,還是必須要在3月31日之前做匯算清繳才能在第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)虧損呢
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯(cuò)了,當(dāng)月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒有開票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
請問老師,單位的帳做到2023.9.19日,現(xiàn)在要注銷了,在稅務(wù)預(yù)檢中補(bǔ)申報(bào)2023.7-9月的企業(yè)所得稅季報(bào)請問日期寫到9月30日還是9月19日呢?增值稅月報(bào)寫2023.9.1至2023.9.19還是9.30呢?
請問:圖片的解答嗎?第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表、9月的增值稅申報(bào)表、1-9月匯算清繳的申報(bào)表都要寫到9.30嗎?因?yàn)樽詈筮€要填寫一個(gè)清算期的申報(bào)表,清算期的申報(bào)表9.20開始日吧。
請問老師,單位要在2023.9月注銷,的帳做到2023.9.19日,9.25現(xiàn)在要注銷了,在稅務(wù)預(yù)檢中補(bǔ)申報(bào)2023.7-9月的企業(yè)所得稅季報(bào)請問所屬期:2023.7.1—2023.9.19嗎?增值稅月報(bào)所屬期2023.9.1–2023.9.19嗎?就是所屬期的截止日怎么寫,9.19還9.30?
老師,請問總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請問購進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬955010元對方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
但是公司9.25就要去大廳稅務(wù)注銷了
也要第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表、9月的增值稅申報(bào)表、1-9月匯算清繳的申報(bào)表都要寫到9.30嗎?因?yàn)樽詈筮€要填寫一個(gè)清算期的申報(bào)表,清算期的申報(bào)表9.20開始日吧。
是的你說的是正確的