是的的,先計(jì)入周轉(zhuǎn)材料,以后再領(lǐng)用
老師您好,我這邊有個(gè)餐飲公司,接了一個(gè)食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?用不用先入原材料,然后再轉(zhuǎn)營業(yè)成本?老師!還是可以直接做營業(yè)成本?
沒有當(dāng)月用完,要分好幾個(gè)月領(lǐng)用,老手,我不是計(jì)入周轉(zhuǎn)材料,我計(jì)入庫存商品然后再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?
如果當(dāng)月沒有銷售商品,但是發(fā)生的制造費(fèi)用的折舊,以及生產(chǎn)成本可以先轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里再到損益里嗎?
老師好,我剛接的企業(yè)只有庫存商品總賬,沒有明細(xì)賬,怎么辦?每月購進(jìn)材料全部領(lǐng)用,全部計(jì)入生產(chǎn)成本,月末生產(chǎn)成本全部結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,,全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,這種核算方法可行嗎?
老師,2月份有收入147964.6,當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng),然后當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候?qū)齑嫔唐窌汗懒?,分錄是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。3月份沒有收入,但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,這個(gè)可以沖減2月份的暫估嗎?
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個(gè)長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們在營業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費(fèi)由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費(fèi)計(jì)入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請問老師,個(gè)體戶財(cái)務(wù)報(bào)表是什么樣的?
請問老師,建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項(xiàng)是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
老師,您好,我們這個(gè)銀行的費(fèi)用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個(gè)賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個(gè)附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎
老師,一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產(chǎn)成本三百多萬,原材料跟庫存商品都沒有,這正常嗎?屬于賬務(wù)異常嗎