同學(xué),你好 放在本年 你先把去年的分錄紅沖,再按照取得的發(fā)票,重新做賬
老師大概情況是這樣這幾年經(jīng)營不善,去年賬面虧了30多萬,前年賺了60多萬,大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款,因為想做新的項目,但是這里有個問題,就是B廠商一直有200萬票沒開給我們,我們預(yù)付也掛了200多萬,我們和B款項已經(jīng)結(jié)清,這些票開出來其實都是成本,這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風(fēng)控那邊我們過不了,款帶不下來。 我這里大概想了2個粗暴的辦法。第一個 那沒開的200多萬票我們拒不承認,信貸公司查出來的話,我們就說B沒開票給我們,他們屬于無票收入,我們款項已清。預(yù)付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款,這辦法我覺得風(fēng)控那邊還是不會信(我不知道風(fēng)控的原理)。第二個辦法,還是那200多萬票我們不承認,預(yù)付那邊叫B這個月給我們打一筆200的款項,就是暫用幾天,先把我們賬面預(yù)付沖掉。等風(fēng)控查過了我們再把預(yù)付補回來,200多萬的票叫B今年分次開給我們,我們再分次確認成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 (問題有點長,前面問了2次都沒寫完,其實我這里還省略了一些麻煩老師了)
老師你好,我想問下,我公司去年的房租費因為沒拿到發(fā)票,就掛著,(去年到今年的10份都是核定征收的)我在今年3月份就直接無票進去了成本,誰知道10月份給取消了核定,那么我想知道,這筆費用是不是要去開票回來入賬,但是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,這筆費用也不能進入今年的費用里面呀,老師,這樣的情況,我該怎么處理,直接調(diào)整去年的未分配利潤嗎?
老師你好,我想請教下,我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了,報表啥的都出了,不想再反結(jié)賬調(diào)整了,但是2021年還有一些費用和成本是沒有支付過的,有些發(fā)票已經(jīng)開了準(zhǔn)備在22年1月份支付,還有些發(fā)票還沒開,那請問我這個第四季度的企業(yè)所得稅季報可以把這些費用和成本都加進去么?那我22年的憑證要如何做呢,做以年度損益調(diào)整么?那發(fā)票沒開的稅不知道的,要怎么計算呢?
老師,請問我公司有微業(yè)貸,21年的還息分錄是直接入了財務(wù)費用-利息費用了,當(dāng)時是憑我們的一般戶銀行打出去的款直接作為原始憑證的,現(xiàn)在我們讓銀行那邊開票了,但是開票的金額是21年支出的利息和21年1月支出的利息合計的。那這個發(fā)票我是要怎么處理呢?另外還需不需要調(diào)整分錄?
老師,我想請問下,因為我們實際工作和理論會有很大的區(qū)別,在實際工作中經(jīng)常會把進項發(fā)票放到后面勾選,那就造成我們做賬,比如2022年2月份開的辦公用品的費用,2月份發(fā)票也已經(jīng)開過來了,但是在2022年的7月份勾選,那我們做賬就會在2022年的7月份 借,管理費用,借,進項稅,貸,銀行存款,這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,但是我們公司都這么做賬的,我們會計說沒關(guān)系的
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費,維修模具費,分攤在出口的產(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
去年不是已經(jīng)匯算清繳了呀。
同學(xué),你好 這和去年做了匯算清繳,沒關(guān)系的
我不是很理解老師,去年我已經(jīng)做了成本入賬了,老師,如果紅沖就是銀行存款也紅沖,我還是不明白老師,不是話,我紅沖了,相當(dāng)于我去年匯算清繳申報要重新申報呀,有沒有其他比較合適方法,學(xué)術(shù)淺,我不曉得這種情況咋個操作,老師
同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)我一下
借:財務(wù)費用,貸銀行存款
同學(xué),你和 你本年,收到發(fā)票做分錄 借:財務(wù)費用 負數(shù) 貸銀行存款? 負數(shù) 借:財務(wù)費用 貸銀行存款
老師你回復(fù)這個我當(dāng)參考,我在咨詢其他的,你這個分錄當(dāng)沒做調(diào)整,
同學(xué),你好 這個就是調(diào)整,你之前年度的財務(wù)費用沒有發(fā)票,所以是暫估,現(xiàn)在就是紅沖,然后根據(jù)發(fā)票重新做
老師我怎么可能是暫估呢,銀行收到手續(xù)費是16塊,我就借財務(wù)費用16塊,貸,銀行存款16,去年已經(jīng)入成本,今年開發(fā)票,最簡單的就是把收到發(fā)票附在去年發(fā)生憑證后面。
同學(xué),你好 沒有發(fā)票就是暫估 你說最簡單的就是把收到發(fā)票附在去年發(fā)生憑證后面。 你發(fā)票開的時間是今年的,不可以放在去年的憑證里
如果我不放在去年,放在今年,老師你分析不到位,也不夠?qū)I(yè),我已經(jīng)找到答案了,謝謝老師。
同學(xué),你好 這種情況很常見的,都是這么操作的