你好,是多交了還是怎么了?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司做了兩套帳,代理公司一套我們一套,20年底發(fā)現(xiàn)19年我們公司少計(jì)提了應(yīng)該退回的附加稅,而代理公司記了,現(xiàn)在附加稅退回來(lái)了,我應(yīng)該怎么把帳和代理記賬公司調(diào)平呢
你好老師,我們2021.10月的增值稅到現(xiàn)在12月都未繳納,這個(gè)月不是年底了嗎,要關(guān)賬,10月未繳納的增值稅及附加我該怎么做計(jì)提賬務(wù)處理呢?
老師你好,我們公司3月報(bào)的增值稅和附加稅費(fèi),當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來(lái)了,上個(gè)月我計(jì)提了附加稅,那4月退回來(lái)了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會(huì)計(jì)分錄呢?
老師好,我方公司弄了退役軍人的增值稅稅收減免政策,所以把以前年度的增值稅申請(qǐng)退稅了,那如果收到了退庫(kù)的增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,本年度交的增值稅和上一年度的增值稅的退稅分錄是否一樣呢?還有如果當(dāng)期減免的增值稅及附加稅怎么做分錄呢
老師您好,2022年2月份已經(jīng)計(jì)提繳納的附加稅,在23年8月份,稅務(wù)有退回附加稅的稅款(應(yīng)該是六稅兩費(fèi)減半的政策),我想問(wèn)一下這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做?
補(bǔ)繳之前抵扣了的增值稅,分錄怎么做?
老師,最近個(gè)體租賃工程機(jī)械變成20%個(gè)稅了嗎
老師,既然有無(wú)票收入,為了少交稅,那是不是可以少報(bào)或者不報(bào)?
投標(biāo)需要提供這個(gè)財(cái)務(wù)狀況報(bào)告是審計(jì)報(bào)告嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們有個(gè)工程是異地的,現(xiàn)在收到工程費(fèi)用,需要異地預(yù)繳嗎?合同金額不大,只有幾萬(wàn)元
我們公司現(xiàn)在一套賬,但是我們現(xiàn)在我們自己沒(méi)有飯?zhí)?,飯?zhí)檬瞧渌庸镜模倚枰鸦锸迟M(fèi)支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆?,但是他又開(kāi)不了發(fā)給我們,因?yàn)樗麤](méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,他只能開(kāi)其他的發(fā)票給我入賬,比方說(shuō)加工費(fèi)或材料等,開(kāi)完之后我入賬要怎么入,然后扣員工自費(fèi)的那一部分,我又要怎么入,我就想把這個(gè)伙食費(fèi)做到一個(gè)科目里面,這樣我就可以用表格備注這個(gè)是伙食費(fèi)
匯算清繳都是包括什么
一個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)管理人員在項(xiàng)目上借支遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于報(bào)銷(xiāo)款,這個(gè)報(bào)銷(xiāo)還能給報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師,我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)買(mǎi)了演出用的燈,還有開(kāi)關(guān) 電線(xiàn)電纜 放演出服的家具,我要記到什么科目合適,不懂的老師就別回復(fù)了,我想要正確答案
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們請(qǐng)第三方的危費(fèi)處理費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)分錄?發(fā)票類(lèi)是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*處置費(fèi),謝謝
當(dāng)時(shí)有應(yīng)交稅費(fèi)借方余額嗎?
是因?yàn)?9年公司有安置建檔貧困戶(hù),可以享受稅費(fèi)減免7800/人。我是從22年開(kāi)始接手的,沒(méi)有之前的賬
借應(yīng)交稅費(fèi), 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增 借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),二級(jí)科目分別是未交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加。
老師,再問(wèn)一下,這個(gè)因?yàn)檎{(diào)整了未分配利潤(rùn),是不是要更正前期的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?要逐年更正到2019年嗎?
好,不需要修改的,你只需要修改匯算清交就可以了。
之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改。
匯算清繳需要逐年修改嗎?
對(duì)的,是的是的是的。