同學(xué),你好 直接作廢
老師,電子稅務(wù)局里面跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)服務(wù)里面有 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告還有跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn),請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)都需要做是嗎?我們還沒(méi)有產(chǎn)生預(yù)繳的稅金呢,請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)都是必須要在預(yù)繳稅款之前完成的是嗎?還是說(shuō)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn),這個(gè)不能提前做,只能在報(bào)稅當(dāng)天做呢
老師,工程項(xiàng)目跨省了,有外管證,就是跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表,是不是就可以辦理涉稅事項(xiàng)了,申報(bào)完一個(gè)工程,要不要做賬,這邊又沒(méi)有公司
老師好,請(qǐng)問(wèn),我們申請(qǐng)了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表,但是地址填錯(cuò)了,需要重新申請(qǐng),之前的怎樣作廢
老師好,我這邊是山東的 ,剛才進(jìn)行了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,已提交?,F(xiàn)在辦理狀態(tài)是辦理成功,但我查看申請(qǐng)時(shí)突然發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域涉稅報(bào)告表上單位簽章未成功,請(qǐng)問(wèn)怎么修改
老師,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告申請(qǐng)完了,但是沒(méi)用上,直接作廢么?還是核銷(xiāo)
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
自己電子稅務(wù)局作廢?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的