計入銷售費用-招待費
門店賣茶葉的,老板購入幾件酒,上月已經費用化掛了銷售費用,這個月12月有客戶跟老板買了一件產生收入應該入什么科目?其他業(yè)務收入嗎還是營業(yè)外收入?
老師,有幾個問題1、酒店行業(yè),采買的口罩、酒精這些員工自用、客人有需要也給,計入哪個科目。 2、像購買的零食放前臺免費吃的計入哪個科目。 3、一次性剃須刀、火柴等這些都是供客人借物用的,不給客人另外收錢這些計入什么科目呢
老師,有幾個問題1、酒店行業(yè),采買的口罩、酒精這些員工自用、客人有需要也給,計入哪個科目。 2、像購買的零食放前臺免費吃的計入哪個科目。 3、一次性剃須刀、火柴等這些都是供客人借物用的,不給客人另外收錢這些計入什么科目呢
請問老師,我們單位是房產銷售代理公司,為了促銷會定期給客戶贈送電影票,名酒,或者踏春旅游的門票等等,請問這些是入業(yè)務招待費限額扣?還是可以作為銷售費用/營銷費全額扣除。
請問老師,業(yè)務員出去拜訪客戶時,購買的煙酒,土特產等,這些應該計入銷售費用的哪個費用?
在電子稅務局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護建設稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費計入哪個科目
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結轉成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。
老師問一下有沒有財務報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
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老師,我的目前學習的是知道酒即使開了專票也不能抵扣,那煙和土特產如果我能開下專票,可以抵扣嗎?
不可以,明顯是用于招待或個人消費