同學(xué)您好,您把7月錄入的拿固定資產(chǎn)在卡片中刪除,然后把7月的發(fā)票%2B8月的差價(jià)重新錄入一個(gè)卡片
老師,公司處于籌建期,我是11月份建的賬錄入的原始卡片,現(xiàn)在12月份了,固定資產(chǎn)憑證我是自己錄入的,不是自動(dòng)生成的。本來期初余額應(yīng)該都是0的,但是現(xiàn)在不平,我只好在期初錄了固定資產(chǎn)的數(shù)才平??墒抢塾?jì)折舊還是不平?,F(xiàn)在原始卡片也不能修改了,因?yàn)闆]有在當(dāng)月,怎么辦啊?
老師好! 公司付首期購入固定資產(chǎn)(首期款已打到供機(jī)公司),一部分款從平安貸款付的。 但是固定資產(chǎn)的發(fā)票是由平安公司開過來的。這樣我的分錄要怎么做?這是我按公司的付款來做的: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款(沖之前預(yù)付的) 長期應(yīng)付款(向平安貸款的部分) 但是現(xiàn)在收到的發(fā)票,是平安公司全額開過來的。他們把之前的首付款,轉(zhuǎn)換成了押金,這樣的分錄,我要怎么調(diào)?
老師你好!公司7月購入固定資價(jià)格6509.73元,稅額846.27元。8月進(jìn)行同類固定資產(chǎn)置換補(bǔ)差價(jià)1988.5元,稅額638.5元。已提折舊51.54元,凈殘值為325.49元。是要將7月的固定資產(chǎn)清理后,再重新計(jì)入新的固定資產(chǎn)。請(qǐng)問老師這整套分錄應(yīng)該怎么做呢?麻請(qǐng)老師提供一下完整的分錄。感謝了
老師你好!同類固定資產(chǎn)置換差價(jià)應(yīng)該怎樣處理呢?公司7月購入固定資價(jià)格6509.73元,稅額846.27元。8月進(jìn)行同類固定資產(chǎn)置換補(bǔ)差價(jià)1988.5元,稅額638.5元。已提折舊51.54元,凈殘值為325.49元。是要將7月的固定資產(chǎn)清理后,再重新計(jì)入新的固定資產(chǎn)。請(qǐng)問老師這整套分錄應(yīng)該怎么做呢?麻請(qǐng)老師提供一下完整的分錄。感謝了
老師你好!7月購入固定資產(chǎn)已入賬,已建卡片。但因?yàn)橘|(zhì)量原因,8月置換同類固定資產(chǎn),我們公司補(bǔ)供應(yīng)商差份,發(fā)票開只開的差價(jià)部份金額。應(yīng)該怎么入賬寫分錄呢?老師
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
分錄 借:應(yīng)付賬款 貸:固定資產(chǎn) 新的發(fā)票%2B就得發(fā)票 借:固定資產(chǎn)-新 貸:應(yīng)付賬款
老師,7月固定資產(chǎn)已生折舊費(fèi)用了,刪除不了。老師是否可以把7月入賬分錄沖紅,然后做一個(gè)加上8月差價(jià)的分錄,但是后面的我不曉得怎么操了
您不刪除也行,做固定資產(chǎn)處置舉行了,可以理解為,你把7月這個(gè)固定資產(chǎn)賣了,在8月有賣另一個(gè),分錄還是上面的分錄 借:固定資產(chǎn)-新 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)-舊 應(yīng)符賬款(差價(jià))
那是不是不用沖回7月分錄呢?老師
不沖7月的分錄,您錄一個(gè)新的分錄,在效果上相當(dāng)于把原來那個(gè)沖掉
老師固定資-新設(shè)備的入賬金額是不是要減去累計(jì)折舊。
是的,可以這樣理解,就是相當(dāng)于用舊設(shè)備換了新設(shè)備
老師你好!你看這樣做對(duì)嗎?換出時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理—凈值(6458.19元) 累計(jì)折舊:51.54元 貸:固定資產(chǎn)—舊原價(jià)(6509.73元) 視同賣出: 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商(舊資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)減折舊后金額為7304.46元) 貸:固定資產(chǎn)清理—6458.19 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額(舊資產(chǎn)時(shí)稅額846.27) 借:固定資產(chǎn)清理—(凈值6458.19) 貸:資產(chǎn)處置損益—6458.19 借:資產(chǎn)處置損益—6458.19 貸:營業(yè)外支出—6458.19
同學(xué)您好,也可以,您這個(gè)更正規(guī)了
老師你好!是不是有固定資產(chǎn)清理,就必須轉(zhuǎn)處置損益。這里的資產(chǎn)處置損益是轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,還是營業(yè)外收入呢?感覺有點(diǎn)懵
同學(xué)您好,以前是營業(yè)外收入,現(xiàn)在是資產(chǎn)處置損益,
老師置換固定資產(chǎn),視同銷售時(shí),那進(jìn)項(xiàng)稅額變成銷項(xiàng)稅額是否要交增值稅呢
同學(xué)您好,您這個(gè)不用視同銷售,只不過是換貨而已
老師就是視同賣出時(shí)那里:借:應(yīng)付賬款7356,貸:固定資清理6458.19,貸:累計(jì)折舊51.54,貸:銷項(xiàng)稅額846.27。是不是這樣才對(duì),像上面那樣做應(yīng)付賬款出了問題。同時(shí)這里出現(xiàn)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)嘛!老師按你那樣做是不是就不存在銷項(xiàng)稅了。我實(shí)在不曉得咋個(gè)做了
復(fù)雜點(diǎn)的就是這一個(gè),簡單點(diǎn)的,就是上面會(huì)的那個(gè) 借:固定資產(chǎn)清理—凈值(6458.19元) 累計(jì)折舊:51.54元 貸:固定資產(chǎn)—舊原價(jià)(6509.73元) 借:固定資產(chǎn)--新? ?6458.19%2B新的發(fā)票差價(jià) 貸:固定資產(chǎn)清理—凈值(6458.19元) 應(yīng)付賬款(新的發(fā)票差價(jià))
非常感謝老師的耐心回答,固定資產(chǎn)清理是付差價(jià)合同作為憑證嗎?老師。后面一個(gè)分錄除了付新發(fā)票,還應(yīng)該付什么原始憑證呢?老師
同學(xué)您好,不需要付什么,就寫一個(gè)情況說明就行了
好的,非常感謝老師耐心的回答
不客氣同學(xué),如您滿意,期待您的五星好評(píng)