你好,直接電子發(fā)票打印出來作為附件
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對方單位(不在一個?。╅_好專票(對方到現(xiàn)在還沒有認證) 并提交外經(jīng)證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因為對方?jīng)]有認證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請了 現(xiàn)在還沒有聯(lián)系上對方 不管對方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經(jīng)證的申請哈 (假如對方交稅 那再退即可 (假如對方?jīng)]有撤銷 我們申請的外經(jīng)證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對方?jīng)]有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
老師:6月供應商給我們子公司開一張40多萬商品混凝土的專票,我們也沒有抵扣,現(xiàn)在因為項目土地證變更不到子公司,所以這張專票要退給對方,讓他們重開,這個要對方提交紅字發(fā)票申請對吧,那我這張發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要退還給對方了?那我在6月已做了應付賬款,我在7月也做了季報,那本月對方紅沖的話,我也得做筆紅字分錄,把原來的應付賬款沖掉了對嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票,開給客戶之后沒有記賬聯(lián),或者對方開來的電子發(fā)票也沒有發(fā)票聯(lián)或者抵扣聯(lián),請問做賬的時候用什么做原始憑證呢,謝謝
您好老師,我公司付了房租后收到對方開來的增值稅專用發(fā)票后,需要認證么?還是直接在電子稅務局勾選抵扣就行?目前還沒有其他業(yè)務,什么時間操作這些發(fā)票呢?謝謝。
老師您好我公司是做鋼結(jié)構(gòu)加工的2021年12月6日給對方開票了,但是這三張紙板發(fā)票對方給抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)弄丟了,對方也沒入賬沒抵扣,一開始說的好好的說給我們出具發(fā)票丟失證明,對方當時也答應說給出具,后來就沒信了,我現(xiàn)在可以把發(fā)票紅沖嗎,需要和稅務局那邊打個招呼嗎,老師我應該怎么處理呀
老師企業(yè)收到事務所開具的顧問費發(fā)票需要我們企業(yè)交納個稅嗎
應付賬款,科目余額表,借方數(shù)(正數(shù)),貸方數(shù)(正數(shù))分別表示什么。
請問商務咨詢公司的成本核算方法選擇什么?
甲公司2024年1月1日出售前長期股權(quán)投資的賬面價值=2500+500×40%+125×40%=2750(萬元),2024年出售部分長期股權(quán)投資應確認的投資收益=750-2750×25%+125×40%×25%=75(萬元)。2750里面包含125×40%,為什么計算投資收益要另外加一次?不是多算了嗎?
請問沒有發(fā)生任何業(yè)務的公司也要申報財務報表嗎?首次申報
科目明細有嗎?麻煩解答一下謝謝
我們每月就幾筆轉(zhuǎn)賬沒大有業(yè)務還用金蝶EAS好麻煩 ,但這是集團規(guī)定的,有點耗時啊 ,怎么辦
小規(guī)模勞務公司,之前是按1%全額開的,最近能按差額開票嗎?差額是1%還是5%?轉(zhuǎn)為差額5%后能再轉(zhuǎn)換1%全額嗎?
老師你好,問下工資薪酬和經(jīng)營所得個人所得稅匯算時合并繳納所得稅嗎?工資薪酬的稅率和經(jīng)營所得稅率是一樣的嗎?謝謝
查賬征收個體戶,小規(guī)模納稅人是在自然人扣繳端申報嗎
假如購進商品原本是采購部門辦理入賬,那現(xiàn)在發(fā)票需要財務打印,這個流程怎么走?
采購部門提發(fā)票開票需求
沒有明白,老師能詳細說嗎?謝謝
就是需求部門提開票流程,領導審核后到財務部門,財務開票
是財務把銷貨方開過來的發(fā)票打印出來嗎
財務開發(fā)票,財務打印的