您好,對的,那樣的話直接抵了就可以

老師,這個稅率為1的專票,假如我認證了并抵扣了,是不是2月份報增值稅副表2的時候那里直接顯示的就是這個發(fā)票上的信息,我們是一般納稅人,剛成立,沒有開銷項發(fā)票,是不是抵扣了,就報稅時候最后是負數(shù),這樣可以嗎
老師你好,就是退稅申報,我們是月底把進項發(fā)票認證,同時開出了銷項發(fā)票,那么在下個月初申報的時候,就是已經(jīng)把這個數(shù)據(jù)申報了,那么如果下個月沒有進行退稅申報,是隔了幾個月在退稅申報,那后續(xù)申報后就不需要填寫什么了把,就直接等退稅款到賬,我們做好入帳就行了吧
老師 我現(xiàn)在申報增值稅,4月有退票 在系統(tǒng)上已經(jīng)做完了 請問老師我在申報的時候是不是就只填寫4月的正數(shù)發(fā)票金額就可以了 退票 和負數(shù)是不是就不體現(xiàn)在申報表里了
一般納稅人,如果這個月沒開專票,只開了一張紅字發(fā)票,那報稅的時候是直接填負數(shù)么,那稅款咋辦呢
您好老師?企業(yè)一般納稅人9月開個負數(shù)發(fā)票,負數(shù)發(fā)票的稅款在上月已經(jīng)交了,10在報稅的時候稅款是不是就直接抵了,就不用辦理退稅了吧
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題