您好,這樣的話,是注冊一般納稅人和小規(guī)模,這倆是比較劃算的
一個(gè)公司在深圳里面注冊了一家公司是一般納稅人,那如果他在東莞注冊一家小規(guī)模的話,他可以當(dāng)法人嗎?
老師我是一般納稅人,想有注冊個(gè)小規(guī)模納稅人的公司是重新注冊個(gè)公司還是搞個(gè)分公司方便一些啊
老師,現(xiàn)在已經(jīng)有一家一般納稅人,如果還想注冊一家小規(guī)模的,開票給這家一般納稅人,這樣算的話,是注冊之前只用一個(gè)一般納稅人交的稅少,還是注冊之后一般納稅人和小規(guī)模 這兩個(gè)交的都少???是注冊劃算還是不注冊劃算呀?
老師,已經(jīng)注冊了一個(gè)小規(guī)模公司,現(xiàn)在想在這小規(guī)模公司同一地址重新再注冊一家一般納稅人的一樣的公司,做專門給客戶開專票的業(yè)務(wù),這樣可行嗎?
想在深圳注冊一家外貿(mào)公司,每個(gè)月出口額大概60萬左右,是注冊一般納稅人退稅比較好?還是注冊小規(guī)模納稅人比較好?哪一種交稅比較少?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
可以講一下怎么個(gè)劃算法嗎?我這邊有點(diǎn)不太清楚
你看啊,就是說,你一把納稅人的話,正常有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),教不了多少稅款對吧,然后剩下如果沒有進(jìn)項(xiàng)的話,用小規(guī)模一盒季度30萬免稅
這樣的話,一般納稅人的所得稅少了一點(diǎn),小規(guī)模的這個(gè)增值稅是劃算了,但是小規(guī)模沒進(jìn)項(xiàng)所得稅不就是和一般納稅人一樣按5%交了呀?感覺沒啥變化呀?
所得稅的話一樣,但是增值稅優(yōu)惠