您好, 這個是季報,下個月15號前申報就可以
小規(guī)模納稅人一般以1個月或者1個季度為1個納稅期,自期滿之日起15日內(nèi)申報納稅; 是滿了1個季度再過15天內(nèi)報的意思嗎
老師,印花稅稅費種核定的是按次申報,申報期限是期滿之日起15日內(nèi)?請問何時申報呢,比如我今天簽的合同,是需要在下個月15日之前申報么?
消費稅中,納稅人以一個月或者一個季度為一個納稅期的,自期滿之日起15日內(nèi)申報納稅是怎么意思?比如果現(xiàn)在是10月份,10月份產(chǎn)生的消費稅,是不是在11月1日至15日內(nèi)繳清,不能超過11月15日?
一般納稅人申報所得稅,顯示期滿之日起15日內(nèi),是下月15號之前申報的意思嗎
實收資本增加了,營業(yè)賬簿報印花稅顯示按年,期滿之日起15日內(nèi),有上傳圖片,表示今年的要到1月15日之前申報印花稅嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
是月報,我是9月1號登記一般納稅人的,我10月15號前申報就可以是吧
是的, 是的, 就是這個意思
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫您