在的 具體的什么問題?
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老師,公司有業(yè)務(wù)招待費,但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個財務(wù)做,說明什么
老師,我們預(yù)計年收入50萬,費用15萬,稅費5萬,人工3萬,怎么計算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會虧損
流動負債包括哪些科目
您好 25年中級尊享無憂課在哪看 沒找到
老師季度銷售貨物20萬出租不動產(chǎn)11萬這個怎么交稅
以前年度,開票做了收入但是沒做應(yīng)收賬款。現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應(yīng)收是90萬,實際應(yīng)收是240萬,現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財務(wù)報表,還是等以后收到款項再處理?小規(guī)模公司
預(yù)付賬款確認壞賬了怎么處理
老師,我這個封面買大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買的,這個尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開公司,現(xiàn)在5月申報4月的增值稅申報表附表四稅額抵減明細表中第四行第二列“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時,此格是填4月實際預(yù)繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實際預(yù)繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
旅游服務(wù)*團建這樣的團建費,是符合經(jīng)營需求的對嗎? 附件是那些
2.由于我們上游采購商是小規(guī)模,只能開3%的專票,下游是一般納稅人,我們需要給客戶開13%的專票,客戶愿意補10點給我們,假如不含稅單價是113,那我們應(yīng)該給客戶怎樣開 稅點給對方開發(fā)票嗎? 是的,因為上游開不了13的票,客戶承擔(dān)這10 113*10%?113 還有一種算法113/(1-10%) 你當時題目里面113是不含稅的了是吧。 是不含稅的113
發(fā)票和銀行回單可以。
那就按照上面兩個方法都可以的。
看你們算稅點按那個方法了
上個月開票成普票,這個月紅沖開成專票,報稅的時候開具其他發(fā)票是負數(shù),但是收入合計是正數(shù),報稅會不會比對不通過
那你試一下吧,這個不一定能通過 和有可能會提示
個人購買公司和公司100%投資公司有什么區(qū)別?分別有什么好處和壞處
個人購買個人股東 公司購買就是公司是股東 如果是投資有限公司 ?個人股東承擔(dān)有限責(zé)任分紅,需要交20%的個稅 有限公司投資有限公司承擔(dān)有限責(zé)任分紅不需要交稅
電子稅務(wù)局變更注冊資本的時候,提示注冊資本總額必須大于等于注冊資本明細中的總額,提交不了,是什么原因? 不是實收資本增加要繳納印花稅的嗎? 注冊資本增加也要繳納嗎 稅務(wù)她沒自動變 你好,股權(quán)有變更嗎? 股權(quán)也有變更
股權(quán)有變更的話,你涉及到印花稅和個稅需要交稅的 他是股權(quán)變更繳納的稅款,這個企業(yè)不交,是股東雙方繳納 還有里面的明細總額,你分別怎么寫的, 總的=a股東?b股東
如果7月開票出貨都完成了 8月這客戶退貨135 又訂貨1000我可以給他直接開票1000收款時候少收135嗎 還是必須 在公戶退回去135 和這月不相干的好
你好,這個退回來的貨物和這個1000的貨物是一模一樣的貨物嗎?單價也一樣,如果是的話可以按照1000-135來
退回來的和1000沒關(guān)系了 我是想知道應(yīng)不應(yīng)該走下公戶程序給對方退135 發(fā)票部分沖紅135是必須沖的 我們現(xiàn)在是電票
是的,紅沖135的發(fā)票,然后再給他開1000的
導(dǎo)出發(fā)票模板 怎么開電票
假設(shè)如果開了1000的票 退貨100 然后又開了500發(fā)票 是否可以公戶收款1000 400 公戶不體現(xiàn)應(yīng)該退回去額100呢
這種的 可以的 可以
在增值稅發(fā)票開票軟件內(nèi),如何增加“現(xiàn)代服務(wù)*體育服務(wù)”?新增體育服務(wù),賦碼按現(xiàn)代服務(wù)*體育服務(wù)選擇后,開票項目顯示的是體育服務(wù)*體育服務(wù),怎么辦呢?
你是不是沒有選擇稅收編碼 你在項目名稱檢索之后,右邊的稅收編碼沒有選擇上
這種的 可以的 可以 老師 那如果跨月也可以嗎 是不是最好還是走下退款程序 各是各的發(fā)票比較好
你好,錢不用動,你的發(fā)票各走各的。