您好,這樣的話,你們需要合并開(kāi)你們貨物銷售的
老師 有個(gè)客戶想要跟我們單位一起買(mǎi)一臺(tái)叉車,客戶從公戶把錢(qián)打給我單位,然后我單位給購(gòu)買(mǎi),票開(kāi)成我單位的名字,這樣的話,那個(gè)客戶打過(guò)來(lái)的款屬于什么款項(xiàng)呢,怎么做賬呢
我們購(gòu)進(jìn)原材料,然后發(fā)生了運(yùn)費(fèi) ,做入庫(kù)單的時(shí)候,就要把運(yùn)費(fèi)算到那個(gè)金額里面,然后重新計(jì)算它的單價(jià),對(duì)嗎
我是一般納稅人,外貿(mào)出口企業(yè),接了國(guó)外客戶訂單,我們這個(gè)訂單,2022.5月份收到外國(guó)客戶預(yù)付款24800美金,當(dāng)時(shí)結(jié)完匯是這樣做賬的:借銀行貸預(yù)收;然后到7月份的時(shí)候收到客戶尾款+運(yùn)費(fèi)44800美元,我們這個(gè)時(shí)候才計(jì)入了收入,這樣對(duì)嗎?記收入的時(shí)候把付給廣州的那筆國(guó)際運(yùn)費(fèi)從收入中沖抵了,付給廣州的國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)是我們計(jì)入了費(fèi)用,作為我們的費(fèi)用了。這樣對(duì)嗎
老師,我們做對(duì)賬單找客戶收錢(qián),然后我們把這個(gè)運(yùn)費(fèi)計(jì)入到了這個(gè)單子里,那開(kāi)票的時(shí)候怎么開(kāi)呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司打銷售單,產(chǎn)品和運(yùn)費(fèi)分開(kāi)打印了怎么入賬才好呢,運(yùn)費(fèi)和產(chǎn)品都的單獨(dú)收費(fèi)的,公司跟客戶收的這個(gè)運(yùn)費(fèi)后期我們要快遞公司開(kāi)票給我們了,又把這錢(qián)付給快遞公司,我們公司代收的這部分運(yùn)費(fèi)怎么入賬呢
24年暫估成本225000,25年調(diào)整企業(yè)所得稅
老師,公司的總賬和明細(xì)賬每年必須打出來(lái)是吧
代繳社保需要工資流水嗎,老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下1-6月只申報(bào)工資,收入,成本都不填可以的吧?我看系統(tǒng)會(huì)提示收入成本沒(méi)填。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我在6月沒(méi)有近電子稅務(wù)局給任何人開(kāi)過(guò)發(fā)票,因?yàn)橐6惲耍揖徒娮佣悇?wù)局系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)盡然有一張公司開(kāi)出去的二手車銷售發(fā)票,?
請(qǐng)問(wèn)無(wú)欠繳社會(huì)保險(xiǎn)證明在哪里開(kāi)具?
銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵稅額大于等于0、還是小于等于0不用交稅
老師,我是小規(guī)模,本來(lái)都是開(kāi)普票的,我5月份開(kāi)普票開(kāi)成專票了,產(chǎn)生了35塊錢(qián)增值稅附加稅,我現(xiàn)在申報(bào)才發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么辦?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司買(mǎi)了一些種子種苗來(lái)了普票,這個(gè)票能不能抵扣
老師,我們是建筑行業(yè)。資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目存貨中包括工程施工還有原材料,還包括哪些科目?我按明細(xì)賬把原材料和工程施工加起來(lái)還不夠存貨的金額
就全部開(kāi)貨物是嗎 但是這樣的話 有沒(méi)有稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)呢。因?yàn)檫@樣銷項(xiàng)單價(jià)就會(huì)變高
嗯對(duì),這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的,是可以的