在具體的什么問題。
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦,@郭老師
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦!@郭老師@郭老師
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦!@郭老師
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦!@郭老師@郭老師
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦!@郭老師
老師請問下租的場地用來建科技館,前期的建設(shè)費用及裝修費計入什么科目呢
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計提了10110,個稅系統(tǒng)0申報。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會查?
老師,請問一下,收到代扣代繳個人所得稅手續(xù)費應(yīng)計入那個科目,請問這個要報增值稅嗎?我現(xiàn)在報表差異差這個0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請問為啥減120
老師請問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進行收取服務(wù)費,這個以不動產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對方開了免稅,這個是去年開的,請問現(xiàn)在叫對方作廢重開的話那邊要怎么操作?會影響他們的報稅嗎
諾諾開票一年服務(wù)費398,記入什么科目?
1.我們是小規(guī)律 然后已經(jīng)開了 專票,現(xiàn)在還需要開普票 這個稅 是只算 專票 還是算合計?。?
2.一般納稅人公司,9月對公流水交了殘保金,2萬多,怎么做賬,分錄怎么寫?
3.購買辦公用品的地方不能開發(fā)票 讓別人給開的 那別人是虛開發(fā)票嗎
你好,季度30萬以內(nèi)普通發(fā)票可以免增值稅,專票的需要正常。
借管理費用,殘保金貸其他應(yīng)付款殘保金 借其他應(yīng)付款,殘保金貸銀行存款。
對的是的,你從a公司購買B公司給你開發(fā)票,B屬于虛開。
我原來在企業(yè)上班,社保在單位,后來單位經(jīng)營不行了,就沒有給我交社保,也沒有給我移除,現(xiàn)在他們都找不到人,怎么去新單位交社保
那你看下,讓新企業(yè)你能增員吧。
社保稅收完稅證明 在哪里打印出來
1.登錄電子稅務(wù)局,點擊【辦稅服務(wù)】-【申報事項】-【稅收完稅證明開具】的順序進入完稅證明開具頁面; 2.選擇稅款所屬時期、征收項目、開具格式,點擊【查詢】按鈕,頁面根據(jù)查詢條件展示查詢結(jié)果; 3.點擊【開具】按鈕,彈出PDF頁面; 4.點擊【打印】按鈕,打印《稅收完稅證明》
自然人獨資有限公司沒有實繳注冊資金欲轉(zhuǎn)讓股權(quán)給多個股東怎么籌劃?要繳個人所得稅嗎?
你好,未分配利潤是不是盈利的?
借管理費用,殘保金貸其他應(yīng)付款殘保金 借其他應(yīng)付款,殘保金貸銀行存款。 老師,沒有明白
環(huán)保金繳納的分錄,第一個是計提,第二個支付。
你好,未分配利潤是不是盈利的? 沒有盈利,前兩年都是虧損
那你看一下你稅務(wù)局那邊認可0轉(zhuǎn)讓吧,如果不認可的話,就1元轉(zhuǎn)。
對的是的,你從a公司購買B公司給你開發(fā)票,B屬于虛開。 那這樣的就太多了 公司要求發(fā)票但 購買辦公用品的地方不能開 他就讓別人開 就是加個稅點 這樣也是虛開嗎
對的,是的。屬于虛開的。
給客戶的回扣,如何入賬? 無票支出報銷,匯算清繳納稅調(diào)增 借銷售費用傭金,貸銀行 可以。 好的。老板中秋節(jié)給客戶的京東購物卡如何入賬?
你好銷售費用、招待費。
以前年度年度未開得發(fā)票納稅調(diào)增,及調(diào)增繳納的增值稅及企業(yè)所得稅稅款怎么做賬 實際未開的發(fā)票調(diào)增是什么意思啊,就是你有收入沒有做,是這個意思嗎? 沒有開得成本票納稅調(diào)增,還有就是進項稅額轉(zhuǎn)出
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 沒有開發(fā)票的,你賬上多了成本費用,實際有業(yè)務(wù)的不用做賬務(wù)處理。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行放款, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款。