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老師,針對(duì)出口貨物相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不能做退稅處理,請(qǐng)問(wèn)這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我應(yīng)該如何處理?謝謝!

2023-09-20 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-20 11:58

不能退稅,現(xiàn)在是免稅嗎?還是那些?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 11:58

還是內(nèi)銷剛才打錯(cuò)了。

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快賬用戶3291 追問(wèn) 2023-09-20 13:57

是不能退稅,那針對(duì)這進(jìn)項(xiàng)部分我要做何處理咧?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 14:01

不能退稅有兩種政策,一種是免稅,還有一種是內(nèi)銷。免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不允許抵扣,內(nèi)銷正常抵扣就行。

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快賬用戶3291 追問(wèn) 2023-09-20 14:06

如何才能視同內(nèi)銷?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 14:15

你好,退稅率是0,退稅標(biāo)識(shí)是1的。

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快賬用戶3291 追問(wèn) 2023-09-20 14:48

退稅率是0的才可以,其它原因不能退稅的不能視同內(nèi)銷,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 14:50

退稅率是零,然后你去查一下退稅標(biāo)識(shí),只要是一的需要視同內(nèi)銷,二的話可以免稅。

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快賬用戶3291 追問(wèn) 2023-09-20 15:40

在哪里可以查到?我現(xiàn)在的情況是因?yàn)閳?bào)關(guān)單的客戶,與打款賬戶名稱不一致,所以沒(méi)有申請(qǐng)退稅。

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齊紅老師 解答 2023-09-20 15:45

國(guó)家稅務(wù)局上海市稅務(wù)局網(wǎng)站→我要查詢→出口商品代碼及退稅率

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快賬用戶3291 追問(wèn) 2023-09-20 15:47

哦,我的退稅率是13%,上次我查過(guò),只是我們這次資料對(duì)不上不能退稅,能否視同內(nèi)銷?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 15:51

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3291 追問(wèn) 2023-09-20 15:59

能夠視同內(nèi)銷?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 16:03

可以的,可以視同內(nèi)銷的。

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快賬用戶3291 追問(wèn) 2023-09-20 16:06

老師,我們外匯已結(jié)匯,是否需要核銷?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 16:09

對(duì)的,是的,這筆錢需要核銷的。

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快賬用戶3291 追問(wèn) 2023-09-20 16:11

那外匯是否需要每筆都要結(jié)匯?

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-20 16:12

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3291 追問(wèn) 2023-09-20 16:17

我剛剛打電話,外匯局說(shuō)收外匯時(shí)有申報(bào),現(xiàn)在不需要核銷了。

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齊紅老師 解答 2023-09-20 16:17

那按照你外匯管理那按照你當(dāng)?shù)赝鈪R管理局就可以的。我們這邊需要核銷才可以申請(qǐng)退稅。

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不能退稅,現(xiàn)在是免稅嗎?還是那些?
2023-09-20
如果與出口相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已確定不申請(qǐng)退稅,需要區(qū)分不同情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。 如果是無(wú)法取得專用發(fā)票而不能申請(qǐng)退稅,就不需要通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報(bào)。此時(shí)需區(qū)分兩種情況: 1.出口退稅或免稅商品:在增值稅報(bào)表中申報(bào)出口免稅收入,無(wú)需進(jìn)行特別的賬務(wù)處理。 2.出口不予退(免)稅商品:在增值稅報(bào)表中申報(bào)應(yīng)稅銷售收入,并視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額。會(huì)計(jì)分錄如下:借:應(yīng)收賬款等貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 如果是暫時(shí)未取得專用發(fā)票,當(dāng)月不用申報(bào)退稅,待收到發(fā)票再申報(bào)即可。 如果之前已經(jīng)申報(bào)了出口,之后因特殊原因不能辦理退稅的,需要先將出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷。會(huì)計(jì)分錄如下: 首先紅字沖轉(zhuǎn): 借:應(yīng)收賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征稅率-退稅率)×銷售收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口 貸:應(yīng)交稅金:增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸:應(yīng)交稅金:增值稅-銷項(xiàng)稅 同時(shí)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中以單證不齊紅字沖減。
2024-07-04
同學(xué)你好 你申請(qǐng)免稅
2022-11-18
你好,可以這么做的,借庫(kù)存商品貸,銀行存款,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,庫(kù)存商品 匯算清繳調(diào)整。
2021-01-18
你好,0退稅率,這種情況下,相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-12-20
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