同學(xué)你好 增值稅附加稅所得稅印花稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下科技公司上月做了暫估服務(wù)成本,這個(gè)收到多種費(fèi)用票,兩張勞務(wù)發(fā)票,和一張購(gòu)進(jìn)技術(shù)服務(wù)類(lèi)的發(fā)票,哪些能沖上月的暫估服務(wù)成本呢
老師好,物業(yè)公司收到研發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要繳納技術(shù)合同印花稅嗎?謝謝!
老師好,旅行社開(kāi)給我們公司的發(fā)票,經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù),涉及到哪些稅嗎?謝謝!
老師好,物業(yè)公司收到節(jié)能費(fèi)的發(fā)票,票上開(kāi)的是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*節(jié)能費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這涉及到哪些稅種?謝謝!
老師好,收到電梯限速器發(fā)票,發(fā)票上開(kāi)的是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*限速器技術(shù)服務(wù)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)這會(huì)涉及到哪些稅種?謝謝!
你好,老師,老板想把個(gè)體戶(hù)改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶(hù)收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢(qián)加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒(méi)有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒(méi)有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
老師,我們是物業(yè)公司,我們是收到發(fā)票,增值稅可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,沒(méi)有附加稅,沒(méi)有所得稅。請(qǐng)問(wèn)我們需要交印花稅嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)需要交的哦
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)印花稅的稅率按多少進(jìn)行繳納?謝謝!
同學(xué)你好 是按這個(gè)來(lái)的
老師,印花稅法新中的承攬合同是萬(wàn)分之三與舊中的加工承攬合同萬(wàn)分之五,是指把加工合同萬(wàn)分之五改成萬(wàn)分之三了嗎?
嗯 上面是有對(duì)比的
那這個(gè)節(jié)能費(fèi)是屬于買(mǎi)賣(mài)合同還是技術(shù)合同?雖然稅率都是萬(wàn)分之三
同學(xué)你好 這個(gè)是技術(shù)節(jié)能的吧
我不知道啊,我們收到的發(fā)票上開(kāi)的大類(lèi)是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)
那你這個(gè)看技術(shù)的來(lái)交
老師,那計(jì)算印花稅的依據(jù)是按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
這個(gè)有合同按合同金額 沒(méi)有合同按價(jià)稅合計(jì)
老師,電子稅務(wù)局稅(費(fèi))種認(rèn)定中沒(méi)有印花稅這個(gè)稅種?
這個(gè)需要你自己采集的哦
老師,請(qǐng)問(wèn)在哪里采集?謝謝!
財(cái)產(chǎn)行為稅采集里面
老師,這個(gè)印花稅以前年度沒(méi)有交,現(xiàn)在可以補(bǔ)嗎?
可以的 但是有滯納金的哦