您好,那您更正即可,也影響損益?
老師您好 公司有一筆工資計(jì)提的分錄做錯(cuò)了,本來(lái)應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用1840貸:應(yīng)付職工薪酬1840 ,做成了借:管理費(fèi)用1464貸:應(yīng)付職工薪酬1464 .今年應(yīng)該做什么憑證調(diào)呢
老師 2021年4月有一次憑證做錯(cuò)了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么修改呢? 2021.4月錯(cuò)誤憑證 借管理費(fèi)用5000 營(yíng)業(yè)成本1000 貸應(yīng)付職工薪酬5000 借應(yīng)付職工薪酬5000 貸銀行款款6000 應(yīng)付職工薪酬我漏了1000
去年有一筆計(jì)提公積金,本來(lái)是計(jì)提借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,繳納時(shí)應(yīng)該是,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。可以在繳納時(shí)寫(xiě)錯(cuò)成了借管理費(fèi)用,這種情況在今年怎么調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)去年吧應(yīng)付職工薪酬記成了管理費(fèi)用,現(xiàn)在怎么更正 錯(cuò)誤 借:管理費(fèi)用 188 貸:應(yīng)付職工薪酬188 借:管理費(fèi)用188(這里是應(yīng)付薪酬才對(duì)) 貸:現(xiàn)金188
老師,發(fā)現(xiàn)2022年有一筆工資計(jì)提錯(cuò)誤了,應(yīng)該是借管理費(fèi)用30801.25,貸應(yīng)付職工薪酬30801.25,我寫(xiě)成了貸應(yīng)付職工薪酬32580.5?然后我該怎么調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)里面這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該從哪里獲取,怎么怎么填寫(xiě),我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個(gè)體戶(hù)登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù),還是自然人業(yè)務(wù)
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計(jì)數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費(fèi)600沒(méi)入賬,現(xiàn)在跨期了,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么記賬
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)的多少,對(duì)銀行貸款有哪方面的影響?
個(gè)體工商戶(hù) 開(kāi)票調(diào)到十萬(wàn)就要做賬了?
請(qǐng)問(wèn)是從哪里學(xué)習(xí),購(gòu)買(mǎi)課程嗎?
從哪里可以更快的學(xué)習(xí)民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)的賬務(wù),謝謝!
A107012這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表,第2行自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)這個(gè)數(shù)是填利潤(rùn)表上的研發(fā)費(fèi)用數(shù)嗎?還是別的
當(dāng)公司去銀行貸款的時(shí)候,銀行會(huì)怎樣審核財(cái)務(wù)報(bào)表?就是銀行評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí),會(huì)綜合考慮哪幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)?
怎么更正?
借以前年度損益調(diào)整-差額部分,貸應(yīng)付職工薪酬工資-差額部分
那我發(fā)放那邊寫(xiě)的借應(yīng)付職工薪酬32580.5?怎么調(diào)整
那您多發(fā)部分是準(zhǔn)備如何處理?收回還是以后少發(fā)
個(gè)人所得稅如何申報(bào)?
以后少發(fā),個(gè)人所得稅如實(shí)申報(bào)的啊
那就不需要處理了,這個(gè)分錄就行