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老師,您好!我司是貿(mào)易企業(yè),銷售訂單出售的商品跟采購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品一致。之前有批采購(gòu)回來(lái)的商品有點(diǎn)毛刺找了供應(yīng)商加工,對(duì)方開(kāi)了一張加工發(fā)票給我司給認(rèn)證了,之后每月我們都按買進(jìn)什么銷售什么,我們現(xiàn)在增值稅報(bào)表上有很多留底稅額去年至今還未繳納增值稅,這樣情況要怎么做好?

2023-09-19 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-19 09:13

你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額您可以抵扣的。您還是按照正常的銷售。

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快賬用戶3266 追問(wèn) 2023-09-19 09:16

好的,目前增值稅申報(bào)表上還有很多留底稅額,一直沒(méi)有繳納增值稅沒(méi)有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 09:22

可以的呀,現(xiàn)在可以有留抵稅額的,或者你要是比較多不想留底,那你就不認(rèn)證,等抵扣的時(shí)候再認(rèn)證。

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快賬用戶3266 追問(wèn) 2023-09-19 09:29

這樣理解嗎?本月銷售A商品1000個(gè),本月采購(gòu)A商品1000個(gè)??梢韵日J(rèn)證500個(gè)商品的發(fā)票,剩下之后要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 09:34

你的這樣理解是正確的,可以。

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你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額您可以抵扣的。您還是按照正常的銷售。
2023-09-19
您好同學(xué),這個(gè)可以不必?fù)?dān)心,你只需要提供股東出資協(xié)議能說(shuō)明這批貨物是股東出資的就可以了,最好還是請(qǐng)股東先把已經(jīng)出資的貨物發(fā)票開(kāi)具了。稅務(wù)局可能是發(fā)現(xiàn)你們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),就出現(xiàn)銷項(xiàng)有些疑慮解釋一下就好。
2022-10-23
您好,如果合同有約定發(fā)票開(kāi)具時(shí)間,那么按照合同規(guī)定的,保證合同流和發(fā)票流一致。如果合同沒(méi)有約定,那么貴公司可以自行選擇分開(kāi)開(kāi)還是一起開(kāi),已開(kāi)的金額不要少于已交付的貨物總額即可。
2022-10-23
同學(xué)你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿(mào)企業(yè)委托加工退稅:外貿(mào)企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計(jì)稅依據(jù),為加工修理修配費(fèi)用增值稅專用發(fā)票注明的金額。應(yīng)退稅額=加工費(fèi)發(fā)票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意,要將原材料作價(jià)銷售給受托加工工廠,工廠加工完畢后為外貿(mào)企業(yè)開(kāi)具成品發(fā)票,外貿(mào)企業(yè)憑成品發(fā)票進(jìn)行出口退稅。 相關(guān)資料準(zhǔn)備:準(zhǔn)備好采購(gòu)原材料的發(fā)票、委托加工合同、加工費(fèi)發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單、收匯憑證等資料,用于申報(bào)退稅時(shí)提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 能否轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè) 外貿(mào)公司是可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的,一般來(lái)說(shuō)如果企業(yè)有自己的生產(chǎn)車間,能夠進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工,具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)要素,通常是符合轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的條件。轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)需在申報(bào)軟件里面去填報(bào)《出口退(免)稅備案變更表》,將企業(yè)類型變更為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產(chǎn)企業(yè)退稅政策 生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行“免、抵、退”稅辦法?!懊狻倍愂侵笇?duì)生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額;“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),對(duì)未抵頂完的部分予以退稅。但并非進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷后全都可以退,還需要根據(jù)出口貨物的離岸價(jià)、退稅率等因素計(jì)算可退稅額。
2025-02-28
同學(xué)你好 貿(mào)市場(chǎng)指的是主營(yíng)行業(yè),你要不屬于主營(yíng)行業(yè)就不符合 營(yíng)業(yè)范圍需要增加
2022-08-25
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