你好; 可以;? 那你 意思開票很少開;但是你有無票收入產(chǎn)生;那你正常結(jié)轉(zhuǎn)成本哈 ; 你產(chǎn)生的無票收入的銷項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的?
老師,現(xiàn)在我老板給了一張大金額的進(jìn)項(xiàng)給我,前面認(rèn)證了說我認(rèn)證得少了,我撤了,開了60多萬的銷售收入,現(xiàn)在要我做成100以內(nèi)的增值稅,這個(gè)稅負(fù)好低呀,她說她就是利潤很低的,成本過高。大金額的有留抵稅的,如果我這張進(jìn)項(xiàng)稅是11576.72,我的銷項(xiàng)稅是74626.36,上個(gè)月留抵稅是24711.03,現(xiàn)在系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)扣我這張進(jìn)項(xiàng)11576.72的發(fā)票,要抵多少稅的,才能滿足交增值稅是100以內(nèi)的
老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)能配比抵完,不會(huì)多出,也就是當(dāng)月入庫當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本。我現(xiàn)的公司一般每月抵完還有多出一些進(jìn)項(xiàng),多出的進(jìn)項(xiàng)我沒做賬,留到下個(gè)月抵扣再做,也相當(dāng)于當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月做為入庫材料,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,材料結(jié)存余額就沒多少,但實(shí)際是有些進(jìn)項(xiàng)還沒入賬,可以這么做嗎
你好,老師!我們這月買的車,最近沒有開發(fā)票!做賬了計(jì)入固定資產(chǎn)了,然后進(jìn)項(xiàng)稅沒有認(rèn)證,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了。是不是這樣就可以,不認(rèn)證抵扣的時(shí)候就不用管也不用申報(bào)。什么時(shí)候認(rèn)證抵扣的時(shí)候在轉(zhuǎn)出來就可以。現(xiàn)在不敢留底,所以不敢認(rèn)證,但是還不能不做賬。
你好老師有一家公司,做零售的,沒有收入票很少,他有留底進(jìn)項(xiàng),我現(xiàn)在是想說,不做成本的話,利潤就會(huì)特別大,那我現(xiàn)在入進(jìn)行然后,把進(jìn)項(xiàng)放入待抵扣認(rèn)證不低。后續(xù)慢慢做未開票收入,抵這個(gè)留底可以嗎?
老師,我們公司是做威法定制柜的,我們給客戶設(shè)計(jì)好方案后,直接跟廠里下單,定制的東西廠里做好后直接運(yùn)到客戶家安裝,我們有很多零售客戶是不要發(fā)票的,開票只開少部分的發(fā)票,然后有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,購進(jìn)的發(fā)票我直接放入成本了,這樣的話造成收入明顯低于成本,就算入到庫存在根據(jù)開票收入對(duì)應(yīng)數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,我們實(shí)際上是沒有庫存的,會(huì)造成庫存賬實(shí)不符,不要發(fā)票的零售客戶的話老板是不愿意做無票收入申報(bào)交稅的,這樣情況的話怎么處理這個(gè)成本?
老師,我們公司采購貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
是的,但是目前之前會(huì)計(jì)做的留底太大了,無票不能做太多,所以說先入成本,把利潤先控制一下。進(jìn)項(xiàng)先不抵后續(xù)給他抵掉。
之前稅管員找過,意思說收入太低了。有點(diǎn)心虛。
你好;? 是的; 你正常發(fā)生的成本 正常做哈?