您好,是之前就不能抵扣的這種
老師晚上好,福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)如果取得了專(zhuān)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?不能抵扣是什么原因呢?謝謝
老師你好,企業(yè)購(gòu)進(jìn)的商品用于職工福利是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是嗎?用于送給客戶(hù) 的 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是嗎
老師好,我想問(wèn)下 一般納稅人買(mǎi)車(chē),不管是貨車(chē)還是小轎車(chē),進(jìn)項(xiàng)稅額都可以抵扣嗎?謝謝!
老師您好,有一個(gè)老項(xiàng)目是16年4月之前的 ,現(xiàn)在準(zhǔn)備簽分包合同,也是按老項(xiàng)目稅率開(kāi)票,采購(gòu)本項(xiàng)目的增值稅專(zhuān)票可以正常用于公司其他項(xiàng)目抵扣進(jìn)項(xiàng)吧,不因老項(xiàng)目所需材料而不能抵扣吧,謝謝
老師,您好!我們購(gòu)買(mǎi)貨物,可以先叫對(duì)方公司開(kāi)票,然后再轉(zhuǎn)帳嗎?而且抵扣是不是進(jìn)項(xiàng)必須在銷(xiāo)項(xiàng)之前呢?謝謝!
公司年末有利潤(rùn),能不能通過(guò)多發(fā)老板工資的形式讓利潤(rùn)人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶(hù)付了款沒(méi)提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專(zhuān)票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車(chē),對(duì)外租賃叉車(chē),和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車(chē),車(chē)子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問(wèn)我用作入庫(kù)處理嗎?
中級(jí)考試,我想問(wèn)下,我一緊張,簡(jiǎn)答題之前忘記寫(xiě)根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶(hù)登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
哦哦,謝謝老師!老師,假如下次收到這種買(mǎi)酒的專(zhuān)票,要怎樣處理呢?老師,還有其他購(gòu)買(mǎi)哪些東西送客戶(hù)不能抵扣呢?謝謝!
直接不抵扣,合計(jì)做費(fèi)用就可以
贈(zèng)送的話(huà)包括裝飾品啥的都不可以
謝謝老師!老師,買(mǎi)煙也不能抵扣嗎?不能抵扣的項(xiàng)目,初級(jí)書(shū)中有嗎?我去翻看書(shū)吧。
對(duì)的,那些也不能,對(duì)書(shū)上有
謝謝老師!老師,今后收到不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,就直接作管理費(fèi)用,那進(jìn)項(xiàng)稅就不用做賬務(wù)處理,不是一直掛在進(jìn)項(xiàng)稅額那里嗎?
嗯對(duì),是這意思的,掛賬