你好,為啥不直接計(jì)入8月的賬呢?養(yǎng)成好的習(xí)慣。當(dāng)月的發(fā)票當(dāng)月做賬
老師 請(qǐng)問(wèn) 8月份做錯(cuò)了進(jìn)項(xiàng)稅科目 8月已經(jīng)結(jié)賬了 在9月怎么把進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)出來(lái)呢?
公司8月份新來(lái)了個(gè)員工,在9月份的時(shí)候扣了8月份跟9月份的兩個(gè)月的社保,這兩個(gè)月的社保費(fèi)在9月份從對(duì)公戶扣除了,后來(lái)這個(gè)員工離職了 ,在社保局辦理了兩個(gè)月社保退費(fèi),那我9月份的賬怎么做呢?等退款到了的那個(gè)月我賬又如何做呢?
老師好,一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,到了月末,不做賬務(wù)處理,只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢?
8月有旅客運(yùn)輸稅費(fèi),但是沒(méi)有抵扣,掛的待抵扣科目,然后到了9月抵扣,轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅額。我想問(wèn),9月這個(gè)做賬的附件是什么,原單據(jù)已經(jīng)在8月用來(lái)做賬了。
老師,8月的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣了,9月份需要退回,9月份的抵扣怎么做,分錄又怎么做
借款利息涉及到增值稅和所得稅,為啥涉及到這兩個(gè)稅?分錄怎么做呢?
季息的公司是不是說(shuō)錯(cuò)了,怎么解都不對(duì)結(jié)果?
老師,水稻2025年能漲到多少錢(qián)一公斤
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個(gè)體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個(gè)人賬號(hào),這個(gè)店沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶,銀行退回了,告訴說(shuō)是戶名不對(duì),請(qǐng)問(wèn),1、這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的正確嗎?2、按照這個(gè)發(fā)票可以把款打到個(gè)人賬戶里嗎?
為什么溢價(jià)的,債權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)利率變化敏感 折價(jià)的,不敏感?
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒(méi)有抵稅所得稅費(fèi)用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
抵扣過(guò)了,總監(jiān)看賬的安排
所以這個(gè)賬怎么做呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 借:成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)付賬款
這個(gè)是9月份的賬,8月份的賬呢
分別做的是8,9月的2筆分錄