本單位在2022年1月份銷售給某某企業(yè)某某貨物一批,金額多少?然后申報(bào)的無票收入金額、稅額分別是多少,現(xiàn)對方企業(yè)需要開發(fā)票,需要紅沖之前的無票收入 特此證明
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,以前做了一筆無票收入(對方說不需要發(fā)票),現(xiàn)在對方又要求開發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開出去了,我這個季度申報(bào)該怎么申報(bào)呢
老師,公司有一張會議費(fèi)的發(fā)票,稅務(wù)局查到是對方公司虛開的,稅務(wù)局現(xiàn)在要報(bào)銷人員寫情況說明,我們公司應(yīng)該怎樣寫這個情況說明呢,具體怎樣寫呢?
老師,公司收到一張會議費(fèi)的發(fā)票已經(jīng)入賬,但是現(xiàn)在稅務(wù)局查到是對方公司虛開的,實(shí)際業(yè)務(wù)情況是給業(yè)務(wù)員的勞務(wù)傭金,發(fā)票是業(yè)務(wù)員自己去開的,稅務(wù)局現(xiàn)在要我們公司寫情況說明,我們公司應(yīng)該怎樣寫這個情況說明呢,具體怎樣寫呢?
您好,老師,去年的收入在今年開發(fā)票,小規(guī)模納稅人,增值稅比對不通過。現(xiàn)在稅局要求對方公司開一份收入證明,對方公司要我寫好給他,怎么寫?
老師你好,去年對方公司要求不開票,餓寫了5萬塊錢,我寫了銷項(xiàng)收入,主營業(yè)務(wù)收入沒有寫應(yīng)交稅費(fèi),銀行的錢也支付了,分錄也做了,現(xiàn)在目前對方公司又要求開票了,那我這個賬怎么做的平?那我這個5萬的話呢,那我的收入就不能寫在我這個頁了,因?yàn)橹耙呀?jīng)做了營業(yè)收入的分錄了
老師,我要5月申報(bào)退稅,這時發(fā)票報(bào)關(guān)單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理?按照內(nèi)銷正常申報(bào)?繳納增值稅?
如果給對方開專票的話,用不用擬個合同?一部分會轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬,分次開專票
你好老師,小規(guī)模繳銷稅盤之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運(yùn)營服務(wù),就是幫別個電商店鋪代運(yùn)營的,這個增值稅定義的行業(yè) 稅務(wù)局老師說是專業(yè)技術(shù)運(yùn)營服務(wù) 這個對嗎
老師,如果我們收到不??顚S玫恼a(bǔ)貼,我們要開票嗎
老師好,消防安全評估發(fā)票開什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷毀的 太多了 沒地方放置了
算企稅時,需要扣除增值稅嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買的團(tuán)體險(xiǎn),是進(jìn)生產(chǎn)成本還是制費(fèi)
收到,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。