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老師你好!我們公司在2022年1月,做未開票收入申報(bào)增值稅,現(xiàn)在對方又要求開具發(fā)票,稅務(wù)要求寫一個情況說明,你那里有模板嗎?我不會寫

2023-09-16 15:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-16 15:59

本單位在2022年1月份銷售給某某企業(yè)某某貨物一批,金額多少?然后申報(bào)的無票收入金額、稅額分別是多少,現(xiàn)對方企業(yè)需要開發(fā)票,需要紅沖之前的無票收入 特此證明

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快賬用戶7645 追問 2023-09-16 16:01

收到,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2023-09-16 16:02

不用客氣,工作愉快。

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本單位在2022年1月份銷售給某某企業(yè)某某貨物一批,金額多少?然后申報(bào)的無票收入金額、稅額分別是多少,現(xiàn)對方企業(yè)需要開發(fā)票,需要紅沖之前的無票收入 特此證明
2023-09-16
某某時間收到了某某企業(yè)開具的某某發(fā)票號碼,代碼金額,稅額合計(jì) 單位在不知情的情況下在某某時間確定了成本 抵扣了所得稅
2022-06-29
你好,你去年做了無票收入申報(bào)的嗎?
2023-04-11
你好,這里有份模板,發(fā)你參考。
2022-08-05
您好 請問去年10月份分錄怎么寫的
2021-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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