您好 請問這個30萬質保到期 還是要收回的吧?
老師您看我的理解對嗎( 被掛靠 方收1個點多管理費 所有稅由項目經理 也就是掛靠方承擔 )簡易計稅工程勞務3個點 開票含稅額是100萬 公司賬上甲方打款50萬 已經到賬 項目經理開了50萬普通發(fā)票 項目所在地已經預繳 工會經費 100/1.03*0.12%=0.116萬 水利基金 100/1.03*0.06%=0.058萬 所得稅100*0.2%=0.2萬 印花稅 100*0.03%=0.03萬(合同未價稅分離) 回到注冊地 增值稅 100/1.03*0.03=2.91萬 所得稅=(100/1.03-50)*2.5%減去預交部分0.2萬
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務票給甲方,我們同等開工程服務票給掛靠公司,假設這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,您好。建筑勞務公司,總包方通過農民工工資專戶代發(fā)工資,我們公司賬戶處理怎么做?例如項目100萬,開票給總包100萬,30萬總包直接發(fā)放給農民工,70萬總包支付給我公司賬戶。借銀行70 借應收賬款30 貸主營業(yè)務收入%2B銷項100 借主營業(yè)務成本30 貸應付職工薪酬30? 這個是理想狀況,要是工資申報沒有付完30萬要怎么處理多余出來的部分呢?
老師公司有個項目比如是100萬但是只回款了90萬,因為還沒干完,那我是按90萬計入主營業(yè)務收入?還有個項目是50萬已經做完錢全部付給總公司了,總公司也全部給分公司了,但是這個項目有30%是給別的公司幫忙做的,現在全部錢 50萬到分公司了分公司已經確認收入貸記主營業(yè)務收入了,那50萬的30% 15萬付給別的公司是怎么賬務處理呢
親想請教一下你:現在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個代付的30萬后,還差他20萬未結),現在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他(因為對方還欠他一些錢,加上我們這個30萬,合計有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個賬平不了是吧,因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因為正常模式是甲方退回30萬給到我們,他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個賬外賬還是平不了是吧?
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調賬要不要把收入計入到以前年度損益調整里,還要調整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數,現在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數據是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據,還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調整匯率,
老師您好,應收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現在要調成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現在如何調賬分錄,稅務和報表需要調整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
退回去給他們,不是收回
那給對方轉賬退回就可以了啊 ?質保金應該對公轉賬
直接退?賬怎么平?
您說的預扣 是對方預扣您單位的 對么
你沒認真看我提的問題?要重復幾遍?在這浪費時間?
30萬是預扣的對方質保金,現在要把這30萬給對方退回去? ?? 預扣對方的 是應該對方給您錢 不是退回去 您前面沒有收 怎么叫退回? 預扣跟退回 不是一回事?