你好,根據(jù)你的描述,是可以的
老師,我收到2021年12月開的500萬的費(fèi)用發(fā)票,但是這筆費(fèi)用應(yīng)該是在2022年的,我入2022年1月的賬可以在2022年稅前扣除嗎?
2022年年底有些費(fèi)用已經(jīng)付了款,發(fā)票還沒有開回來。如果發(fā)票在匯算清繳開回來都可以入成本。問一下老師,我入成本的月份,應(yīng)該是入2022年,還是2023年呢
老師你好,麻煩問一下2021年7月收到的專用發(fā)票,21年7月已走賬,發(fā)票已經(jīng)收到,但是成本已經(jīng)做到2022年1月份,進(jìn)項(xiàng)也在2022年1月扣除了,這個(gè)可以在2022年稅前扣除嗎,稅務(wù)局讓單位自查呢,合理著沒,
請(qǐng)問老師,2022年單位支付了一筆2018=2021年因?yàn)橛?jì)算錯(cuò)過,而少了的電費(fèi)5萬元,費(fèi)用做在2022年,發(fā)票也是2022年開的,費(fèi)用也是2022年支付的,請(qǐng)問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎?
老師你好,我在進(jìn)行2022年個(gè)人綜合所得申報(bào)時(shí)候,發(fā)現(xiàn)專項(xiàng)扣除為0,原因是之前名下有個(gè)公司,2022年6月注銷了,占用了我的減除費(fèi)用和專項(xiàng)附加扣除這兩項(xiàng),由于公司已經(jīng)注銷,下一步我該怎么改才能解除掉呢?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表?。咳ツ甑哪陥?bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
意思就是,只有發(fā)票上備注年度 就可以在對(duì)應(yīng)的年度做稅前扣除,是嗎?
你好,是的,是這樣的
過來匯算清繳的時(shí)間也可以嗎?
過了匯算清繳的時(shí)間也可以嗎?
你好,這種情況,需要做之前年度匯算清繳的更正(才可以實(shí)現(xiàn)扣除的)
年度匯算清繳的更正是指申報(bào)的更正嗎?
你好,是的,是這樣的
不是,老師,是這樣一個(gè)情況:我們做2022年的年度匯算清繳時(shí),直接把銀行貼現(xiàn)的利息做財(cái)務(wù)費(fèi)用稅前扣除了,但沒有去銀行開發(fā)票,只憑銀行打印出來的貼息憑證就入財(cái)務(wù)費(fèi)用稅前扣除了,申報(bào)也是按費(fèi)用稅前扣除了。但現(xiàn)說要銀行開出發(fā)票才能做財(cái)務(wù)費(fèi)用做稅前扣除,但已經(jīng)過了匯算清繳時(shí)間,銀行答應(yīng)補(bǔ)開發(fā)票,那現(xiàn)在開出來的發(fā)票直接可以補(bǔ)到2022年的憑證里嗎?申報(bào)數(shù)據(jù)沒有變,這樣可行嗎?就是現(xiàn)在糾結(jié) 這張10萬的貼息發(fā)票開出來的時(shí)間已經(jīng)過了匯算清繳的時(shí)間點(diǎn),能算2022年的費(fèi)用嗎?
你好,現(xiàn)在開出來的發(fā)票,憑證是在2023年的。 之前沒有發(fā)票就已經(jīng)扣除了,那現(xiàn)在取得了相應(yīng)發(fā)票,之前的匯算清繳也不做調(diào)整的?
那就,直接可以把這張補(bǔ)開的發(fā)票放入2022的對(duì)應(yīng)憑證里就好(對(duì)應(yīng)的貼現(xiàn)憑證回單,金額相同的),是可以的,對(duì)吧?不需要納稅調(diào)整了,是吧?
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
那我現(xiàn)在再做一份憑證,怎么做呢?因?yàn)檫@筆費(fèi)用2022年已經(jīng)入賬了財(cái)務(wù)費(fèi)用,并且已經(jīng)申報(bào)了,只是少了發(fā)票。
你好,先把2022年的無票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)的費(fèi)用分錄
好的。謝謝老師!那紅沖再入賬,納稅就不要調(diào)整了,是吧?
你好,是的,是這樣的
好的。謝謝老師! (可是我們的稅管員前兩天說:因?yàn)檠a(bǔ)開的發(fā)票已經(jīng)過了匯算清繳的時(shí)間,原先做的這筆10萬的財(cái)務(wù)費(fèi)用因?yàn)闆]有發(fā)票不能稅前扣除,要補(bǔ)交稅,我感覺不能理解)
你好,雖然過了匯算清繳的期限,但是最終還是取得了發(fā)票啊
對(duì)啊,我也是跟他這么說的,且發(fā)票上備注了:2022年的財(cái)務(wù)費(fèi)用 只是時(shí)間上過來匯算清繳的時(shí)間,但稅務(wù)員就是跟我不停的強(qiáng)調(diào)這個(gè)時(shí)間點(diǎn),就是說過了匯算清繳的時(shí)間點(diǎn)沒有發(fā)票就要納稅調(diào)整補(bǔ)交著10萬的財(cái)務(wù)費(fèi)用的企業(yè)所得稅,我暈死
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)