你好,是單位的固定資產嗎? 借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產, 借銀行 貸固定資產清理 應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。
老師,我是汽車銷售公司,也賣汽車保險,汽車保險怎么做分錄
老師,公司屬于汽貿,賣出一輛車,車價30萬,客戶打款295000,優(yōu)惠了5000分錄怎么做呢?
老師 老師 我們公司一輛固定資產汽車賣了20000 怎么做賬
老師,公司名下有輛小汽車,現(xiàn)在要賣,發(fā)票該怎么開?會計分錄怎么做?
老師,公司把車輛賣了,怎么做分錄呢?25W
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師是固定資產,這個借固定資產清理是要填哪個數(shù)據(jù)?
第一個是殘值 第二個是你銷售的價格/(1加稅率)
第一個不是殘值 是固定資產原值減累計折舊。
現(xiàn)在汽車出售是4176元;汽車的原始價值是81540元;殘值4077元;凈值5368.05元;累計折舊76171.95元;對應老師的分錄,這些數(shù)據(jù)要怎么搷?
麻煩老師按我的數(shù)據(jù),幫忙填寫分錄
借固定資產清理81540-76171.95 累計折舊,76171.95 貸固定資產,81540 借銀行4176 貸固定資產清理4176/1.13 應交稅費,4176/1.13*13% 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支 一般計稅的
謝謝老師
不用客氣,周末愉快