學(xué)員朋友您好,可以補計七月份的成本
老師你好!我們公司4-6月份是有收入對應(yīng)的所以做了主營業(yè)務(wù)成本,但是7月份未開票,8月份開的票,只有7月份沒有收入對應(yīng),7月份是否要設(shè)置勞務(wù)成本科目?8月份計提工資時有收入對應(yīng)是否可以做成成本,同時結(jié)轉(zhuǎn)7月份的勞務(wù)成本?謝謝!
你好,8月份開的專票做了收入,但是成本發(fā)票沒有來,8月份只結(jié)轉(zhuǎn)了有票成本,9月份發(fā)票全部來了,在結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎
7月發(fā)出商品忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了,8月結(jié)轉(zhuǎn)可以?
7月發(fā)出商品已經(jīng)開票了,7月忘記結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出商品的成本,8月可以補7月發(fā)出商品成本可以?
7月8月只有工資,沒有收入所以不用結(jié)轉(zhuǎn),9月有收入148萬,成本136萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,會計分錄怎么做
老師您好,我們銷售產(chǎn)品,一年內(nèi)質(zhì)保期,出現(xiàn)質(zhì)量問題。舊品收回,重新發(fā)新品。會計分錄?還需要開發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒有發(fā)票 而且我想簡單處理,那有沒有什么辦法或者記賬好處理的呢
開的發(fā)票合同收款,跟實際送貨的單位不一致,構(gòu)成虛開發(fā)票嗎
老師,我要注銷公司,報表沒問題的話,稅務(wù)系統(tǒng)是不是清稅申報?
用了別的公司的水,交了水費,票據(jù)怎么來?
2024年某居民企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5 000萬元、營業(yè)外收入80萬元,與收入配比的成本4 100萬元,全年發(fā)生管理費用、銷售費用和財務(wù)費用共計700萬元,營業(yè)外支出60萬元(其中符合規(guī)定的公益性捐贈支出50萬元),2022年度經(jīng)核定結(jié)轉(zhuǎn)的虧損額30萬元。2024年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。
給水管線屬于固定資產(chǎn)的哪一類
董孝彬老師,這道題沒有給出資產(chǎn)減值計提,怎么說明少計提減值了呢!
(行政單位)老師根據(jù)這兩張表格,寫資產(chǎn)清查報告。資產(chǎn)總量情況怎么寫?其他應(yīng)交稅費為-2307.77是因為在職人員個稅未扣回。
老師:高溫,車間溫度高,公司買的冷飲給員工吃,是計入勞保費還是福利費
這個要怎么補計呀?數(shù)據(jù)自己推算嗎
學(xué)員您好,是的,對的一般是倒蒜算的
老師這個怎么倒算呀?具體可以告訴一下嗎
學(xué)員朋友您好,一般盤點與賬面余額的差額,記錄成本
就是這邊是按照盤點的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有這個數(shù)據(jù),就結(jié)轉(zhuǎn)不了,然后它給了8月的數(shù)據(jù),我就不知道7月怎么辦?如果倒算的話不知道怎么倒算?這個盤點與賬面的差額不是計入盤虧盤盈嗎?
你主要是轉(zhuǎn)成本引起的差異
可是全部的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢?沒明白老師的意思
這個前提是您必須有做所有的采購,沒有做的話,這個方法也是不準(zhǔn)確的